你好,请问你拿到了专用发票么?

老师你好,麻烦请教一下,我们支付的银行手续费,之前已经计入财务费用-手续费,现在收到了银行开具的手续费发票,该如何做账呢?借:应交税费-进项税,贷:财务费用-手续费,合适吗?
老师一般纳税人财务费用银行手续费用做进项税额吗
老师,我是一般纳税人银行给开了1-6月的手续费专票,我要怎么做分录,是借:财务费用~手续费红字,贷:应交税费_应交增值税_进项税兰子吗
老师你好,收到银行手续费发票(增票),我能否直接冲进项税额收付费,贷应交税费-进项税额(-315.47)借财务费用-手续费(-315.47),这样做分录对吗?
你好老师,财务费用手续费收到银行发票,一般纳税人怎么做账
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
暂时没有,但是年底的时候会一起去银行开出来
你好,到年底收到发票再去做进行税额
到时候把现在做的给冲掉,重新做是吗
你好,不需要重新做 借:应交税费 贷:财务费用
老师这个分录没太明白,可以帮助我解释下吗
应交税费进项 是不是减少了成本(这个成本是手续费也就是财务费用) 比如你原材料是10元,进项税额是1元,你的原材料是不是9元;分录是不是 借:应交税费 贷:原材料
好的老师,谢谢老师
那老师如果我现在直接做进项,到时候收到发票怎么做分录呀
你好,你这样做也行~
你好,现在你肯定不能直接进项,因为你没有收到发票
好的老师
好的,请问还有什么可以帮你的呢?