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老师,我是出纳小白,请问5月份付款,但是发票在6月份。怎么做账呢?实际的钱已经花出去了,跟库存现金也能对上。。。但是发票刚来。。怎么操作?

2022-06-04 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-04 15:55

同学,你好 5月份 借:预付账款 贷:银行存款 6月 借:管理费用 贷:预付账款

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快账用户5771 追问 2022-06-04 15:56

出纳的账也要这样做吗?那我需要做两个凭证吗?

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齐红老师 解答 2022-06-04 15:57

同学,你好 出纳做第一个就行

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快账用户5771 追问 2022-06-04 15:58

就是这个单子,我要放在5月里吗?还是跟发票一样?一起放在6月

就是这个单子,我要放在5月里吗?还是跟发票一样?一起放在6月
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齐红老师 解答 2022-06-04 15:59

同学,你好 这个放在5月

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快账用户5771 追问 2022-06-04 16:02

那我6月份的账就不用管了是吗?

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齐红老师 解答 2022-06-04 16:02

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户5771 追问 2022-06-04 16:04

谢谢老师明白了

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齐红老师 解答 2022-06-04 16:05

不客气,满意请5星好评,谢谢

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同学,你好 5月份 借:预付账款 贷:银行存款 6月 借:管理费用 贷:预付账款
2022-06-04
你好,要按照规定记账,没有库存要补充入库的会计处理。
2021-03-18
账务问题 对于管理费用多出来的部分可以调整。通过编制分录 “借:库存现金(负数金额),贷:管理费用(负数金额)” 来冲减多记的管理费用。 个税申报问题 不能不管。先联系代账公司获取记录,不行就向税务机关查询,然后按要求在电子税务局或办税服务厅进行更正申报。
2024-12-12
借库存现金,贷银行存款。
2023-04-04
朋友您好,这个在4月不会入账的,因为发票现在才给财务来付款 借:管理费用-办公费 770 贷:银行 770
2024-05-24
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