借银行存款 贷应交税费——应交增值税进项转出
专管员打电话通知一张进项发票存在风险需要进项转出 会计分录怎么做
老师员工福利费取得的进项票,1月抵扣了,2月做进项转出了,凭证怎么做呀,1月做的,借管理费,进项,贷银行存款,2月申报做了进项转出,记账凭证怎么做呢
留抵退税申请税后进项如何转出,凭证怎么做?
专管员通知要把进项留抵做进项转出,凭证如何做呢?
公司买的月饼,用于招待客户了,开的专票,进项抵扣了,做进项转出的时候,凭证应该如何处理?
我公司公户,转给对方个人账户货款分录
老师,是不是每个月都要调汇啊,比如应收账款:根据8月最后一个工作日的汇率调整财务费用~汇兑损益?
去年年底成品油发票已抵扣 未入账 现在补入账分录怎么写
公户转货款给个人,分录
企业分项目核算的入账口径是?
老师有没有成本核算的模板表呢?
@董老师你好,咨询合报的。
我公司转货款给个人的分录
医美行业的账需要注意什么?还有它的成本是什么?具体行业规划时应该怎么做?还有就是税务申报,假如不开票的话,靠平台和线下店他不开票收入的话 收入应该怎么申报?
老师晚上好,请问一下我们公司200万实体工程,跟开发商的分包甲公司签了合同盖了章,发票也开了。后面总包开发商说甲公司付不了款,又重新让我们用总包开发商的乙公司签合同开票。 这样就造成了应收账款多了200万,这个账怎么平
没有产生银行交易,就是之前有上期留底税额
那不用做分录,你们收到留抵退税的票才是上面的分录
哦,那增值税报表和凭证就对不上啦,也没收到留抵退税的发票
不会的同学有留底就在应交增值税借方
现在是在贷方是负数
贷方负数不就是借方正数,同学