您好,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)

老师,你好。麻烦问一下,出口了,已经确认收入,但是实际又没有收到款。这个怎么办呢?确认收入之后又是盈利的,但是实际又没有收到款,实际是亏损的,要怎么做呢?
老师你好,收到工程款,要确认收入,但之前没挂到应收账款,这个分录该怎么写
老师你好,小企业会计准则的装俢公司,收到第1期工程款的分录怎么写?这个客户之前用了预收账款的
老师,公司账上到了货款,是之前开票确认了收入,之前没有挂应收账款,现在回的这些款该怎么做账
老师,你好。我想问一下,确认收入,收到的款项是银行存款。应该如何写分录
老师您好,我个人在市场上买了一些材料,做了一些手工制作的东西,在小红书上一年卖了几万块钱,这种与税务有关系没有需要申报缴税吗?谢谢老师
想问一下,现在我们租赁费发票现在还需要备注租赁面积吗
新收购企业税务登记怎样操作
老师,我们是分公司,所得税汇算清缴股东名称那怎么填写啊
机票电子行程单可以报销吗
老师您好,实收资本的印花税忘记交了,怎么办?去年交的实收资本,然后1月份的时候忘交交印花税了。
老师,请问一下股东之间的一个借款,然后A股东把钱借给公司还是A股东把钱借给B股东,哪种方式可以节约个税方面
老师,附加扣除填报完了还能修改吗
我们这次进口30个A货物,同时因为上次进口的A货物中,有2个因质量问题,这次客户补发2个给我们,那么那我们报关的时候,那2个补发的货物,怎么报关?
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。 我把本年利润960借方加到利润分配未分配利润了还是不平衡的
好的,谢谢。
老师,装修押金是什么时候发生的?
不客气,有空给五星好评:,