你好需要计算做好了给你

2.某城市一日化公司为增值税一般纳税人,主要生产高档化妆品,2019年8月发生以下业务(1)从国外进口一批散装高档化妆品,关税完税价格为250000元,关税税率为40%。(2)将进口化妆品的70%生产加工为成套化妆品,本月销售4000套,每套不含税价500元(3)将上月购进的价值60000元的原材料委托一县城日化厂(小规模纳税人)加工高档化妆品,支付不含税加工费6000元,加工产品已收回(4)以自产不含税价格20000元的高档化妆品,与自产不含税价格5000元的护肤(分别核算销售额)组成精美礼品盒试销售,开具专用发票上注明销售额30000元。要求:根据以上资料,按以下顺序回答问题,每问需计算出合计数。(1)计算该日化公司8月份应纳进口环节税金(2)计算该日化公司8月份应纳国内消费税(高档化妆品销售税率为15%)。(3)计算该日化公司8月份应纳国内增值税。(4)计算受托方代收代缴的消费税。
某城市一日化公司为增值税一般纳税人,主要生产高档化妆品,2019年8月发生以下业务:(1)从国外进口一批散装高档化妆品,关税完税价格为250000元,关税税率为40%(2)将进口化妆品的70%生产加工为成套化妆品,本月销售4000套,每套不含税价500元(3)将上月购进的价值6000元的原材料委托一县城日化厂(小规模纳税人)加工高档化妆品,支付不含税加工费6000元,加工产品已收回(4)以自产不含税价格20000元的高档化妆品,与自产不含税价格5000元的护肤品(分别核算销售额)组成精美礼品盒试销售,开具专用发票上注明销售额30000元要求:根据以上资料,按以下顺序回答问题,每问需计算出合计数(1)计算该日化公司8月份应纳进口环节税金(2)计算该日化公司8月份应纳国内消费税(高档化妆品销售税率为15%)(3)计算该日化公司8月份应纳国内增值税(4)计算受托方代收代缴的消费税
6、某日化厂8月发生下列业务:(1)从国外进口一批高档化妆品香粉,关税完税价格60000元,缴纳关税35000元。(2)以价值80000元的原材料委托其他厂加工高档防皱化妆品,支付加工费55000元,该批加工产品已收回(高档防皱化妆品受托方没有同类货物价格可以参考)。(3)用价值68000元的护肤护发品与价值32000元的高档防皱化妆品组成礼品盒销售,销售额120000元。(化妆品消费税税率30%)根据上述资料计算该日化厂8月份应纳消费税为多少元。分部写详细一点,谢谢
6、某日化厂8月发生下列业务:(1)从国外进口一批高档化妆品香粉,关税完税价格60000元,缴纳关税35000元。(2)以价值80000元的原材料委托其他厂加工高档防皱化妆品,支付加工费55000元,该批加工产品已收回(高档防皱化妆品受托方没有同类货物价格可以参考)。(3)用价值68000元的护肤护发品与价值32000元的高档防皱化妆品组成礼品盒销售,销售额120000元。(化妆品消费税税率30%)根据上述资料计算该日化厂8月份应纳消费税为多少元。
6、某日化厂8月发生下列业务:(1)从国外进口一批高档化妆品香粉,关税完税价格60000元,缴纳关税35000元。(2)以价值80000元的原材料委托其他厂加工高档防皱化妆品,支付加工费55000元,该批加工产品已收回(高档防皱化妆品受托方没有同类货物价格可以参考)。(3)用价值68000元的护肤护发品与价值32000元的高档防皱化妆品组成礼品盒销售,销售额120000元。(化妆品消费税税率30%)根据上述资料计算该日化厂8月份应纳消费税为多少元。
老师,公司应付和预付都记到应付账款里了,而且不好区别开比较混乱,现在应付账款是负数余额,我编制报表应该怎么办啊?
我们是广西的公司,开建筑服务发票,我们在湖南益阳 桃江一个项目。湖南益阳 赫山有个项目。广西贵港有个项目。是这个三个项目都需要申报个税的吗。还是什么情况下才用申报个税哦?现在是湖南桃江县的税管员让你们申报个税。
老师,我们是游艇出口企业,想咨询一下两个问题:1、关于游艇的一些配件款,出口的能办理退税吗?如果退税要哪些资料?我看到前任会计有些配件是做免税,进项转出,那这些配件款怎么判断免税还是0税率?0税率的是不是都可以办理退税?2、我是新手,目前觉得整理出口退税的单据花很长时间,没有思路,老师有没有好的建议,提高整理单据的效率,就是说整理这些单据在实操中是怎么和顺序来做?谢谢!
老师是这样的,现在呢?我们审计要求我们整理研发费用的资料,但是我当下有一笔凭证呢,它是购入的一些材料,采购它已经有清单了,销售清单我在后面还要附上这个入库单吗?
老师想问下,如果张三是2026.6月才是香港永居,注销了内地身份,那再2026.6月之前成立注册的公司,需要改变性质为外商投资企业码,还是说2026.6月以后的新设立的企业才是外商投资企业
工商年报中的自动带出来的纳税金额为什么与实际税局开局的完税证明金额不相等,如果不改自动带出来的数据,会有什么风险嘛
老师,汇算完后,补缴去年的企业所得税,直接计入今年的所得税费用?还是再做一笔: 借:利润分配——未分配利润 贷:所得税费用 (补缴去年所得税)
老师您好,我们厂里端午节发福利买的粽子,但是对方开票开成餐饮服务的普票,入账没问题吧?可以作为福利费抵扣吗?
老师,我新接手一家公司,他们家应付账款是借方余额,我不知道怎么分预付和应付,他们都记在应付账款里了!
老师,工商年报中,个税金额多填了一倍,是因为导出时没有筛选导致的,已经上报了后才发现,会被查嘛?会有什么风险嘛?
1)计算该日化公司8月份应纳进口环节 关税是250000*0.4=100000 进口消费税是 (250000+100000)/(1-0.15)*0.15=61764.71 进口增值税是 (250000+100000)/(1-0.15)*0.13=53529.41
2.2)计算该日化公司8月份应纳国内消费税 4000*500*0.15+30000*0.15=304500
3当月可以抵扣进项税额是 53529.41+6000*0.13=54309.41 当月销项税是 4000*500*0.13+30000*0.13=263900 应交增值税是 263900-54309.41=209590.59
4)计算受托方代收代缴的消费税 (6000+6000)/(1-0.15)*0.15=2117.65