你好 1借材料采购980 应交税费应交增值税980*0.13 贷银行存款980*1.13 2、借原材料1000 贷材料采购980 材料采购差异20 3、借材料采购780%2B420%2B500*10.2=6300 应交税费应交增值税780*0.09%2B500*10.2*0.13 贷银行存款6300%2B780*0.09%2B500*10.2*0.13 借原材料5000 材料采购差异1300 贷材料采购6300
计划成本法核算: 3月1日,红星公司(一般纳税人)甲材料库存100公斤,单价9.8元,甲材料计划单价为10元 3日买进500公斤,从运输部门取得的增值税专用发票上列明的运费780元,保险费为420元,单价10.5元。 10日领用300公斤,1/3用于 A 产品,2/3用于 B 产品生产。 15日买进600公斤,单价10.4元, 20日销售部门领用100公斤,财务部门领用6公斤。编制:材料购进及领用分录
计划成本法核算: 3月1日,红星公司(一般纳税人)甲材料库存100公斤,单价9.8元,甲材料计划单价为10元 3日买进500公斤,从运输部门取得的增值税专用发票上列明的运费780元,保险费为420元,单价10.5元。 10日领用300公斤,1/3用于 A 产品,2/3用于 B 产品生产。 15日买进600公斤,单价10.4元, 20日销售部门领用100公斤,财务部门领用6公斤。编制:材料购进及领用分录
甲公司是一般纳税人,存货采用实际成本法核算,2021年12月初有关甲材料的收发业务如下: 12月1日,甲材料期初结存200公斤,单价7元/公斤 12月3日,购进甲材料一批并验收入库数量500公斤,单价8元/公斤,增值税专用发票注明买价4000元,单价增值税520元,开出转账支票支付材料款。 12月5日,购进甲材料一批,入库数量400公斤,单价9元/公斤。 12月8日, 生产车间领用甲材料600公斤 12月15日,购进甲材料一批验收入库,数量500公斤,单价10元/公斤。 12月20日,生产车间领用甲材料700公斤。 (1)存货发出的计价方法有哪些?A公司可以根据自己的意愿随意变更存货计价方法吗? (2)编制12月3日购买甲材料的分录 (3)采用先进先出法计算本月发出甲材料的成本和结存材料的成本。
某企业月初乙材料为2000公斤,单价60元;2日,购进800公斤,单价62元;6日,领用1200公斤;12日,购进600公斤,单价68元;20日,领用1500公斤。 要求:采用移动加权平均法计算每次购进后材料的单价及领用时的材料成本,乙材料均用于产品生产并编制相关会计分录(要求列出计算过程取整数,不考虑相关税费购进材料均已银行存款付账)
作业3: 爱泰克股份有限公司为增值税一般纳税人。2x21年10月1日结存A材料2000公斤, 单位成本190元/公斤。10月份A材料的收发业务如下: (1)5日,从外地购入A材料10000公斤,价款1884800元,增值税税额245024元, 运杂费16000。A材料验收入库时实收9900公斤,短缺100公斤属定额内合理损耗。 (2)8日,生产领用A材料5600公斤。 (3)12日,在本市购入A材料6000公斤,价款1164000元,增值税税额151320元 材料已验收入库 (4)15日,生产领用A材料7200公斤。 (5)20日,从外地某公司购入A、B两种材料,其中,A材料5000公斤,单价184元 /公斤,价款920000元;B材料5000公斤,单价200元/公斤,价款1000000元。两种材 料的增值税共为249600元。另外,两种材料的运杂费共为20000元。两种材料已验收入 库,运杂费按材料的重量分配。 (6)24日,生产领用A材料8000公斤。 要求: (1)计算各批购入A材料的实际总成本和单位成本; (2)分别按先进先出法、加权平均法列式计算10月份A材料发
老师,去年出售了一台二手车,做了固定资产清理,累计折旧借方也有金额,现在填写年报资产折旧表,填完发现累计折旧的余额和账上不一致,除非表上填写负数,否则和账上不一致,应该怎么做?
个人所得税计提到哪个科目
现在遇到个股权转让的分录想请教一下? 甲公司将乙公司的股权(已实缴)转让给个人,收到个人支付的款项,怎么写分录?【甲公司也不是原始股东,当时接收到股权的时候是0元接收的,收到股权的时候没有做账的,现在因为股权转让有收益了就不晓得怎么做账】
14 题怎么写算式啊啊啊啊
水产公司填工商年报时,弹出报关信息必填,但我们目前都没进出口,请问这个海关注册信息要怎么填写的?
外币账户,结汇是当天汇率和月初第一天汇率的差额走汇兑损益吗?还是和上月末调汇的汇率差额
事业单位:本身有公务接待费预算。本次用餐共200元,来访人员有缴纳伙食费200元,请问怎么记账
园林绿化公司,承包的小区外面的绿化工程,做的广告牌怎么做账
请问客户从其他代账公司移过来的,账务只做到24年7月需要跟客户要什么资料
开红字发票只能从以前开的销项发票进行红冲对?