你好 ; 你们是修建来自用; 到时计入 借在建工程贷银行存款 ; 到时 完工做 :借 固定资产贷在建工程

老师,我们是建筑工程施工企业,经营范围里面有“建筑装修装饰工程”,这个是主营,经常要开票。装饰装修的品目在诺诺开票上查到是“建筑服务”下面的。但是,我们公司在税局窗口根据营业执照范围给出的品目里只有“其他建筑服务”没有“建筑服务”,那这个大类我怎么选呢?我在税局代开发票系统里截了一个屏,用红笔圈出来了,老师您看看,我该怎么选这个大类呢?还有,“货物或应税劳务名称、服务名称”下面,需要手动写上品目大类才会最终在发票票面上显示大类。否则只显示小类“装饰装修”。请问手动写上去合规吗?
我们公司准备开厂,租了厂房。厂房要装修好达到我们的产线要求。我们做了招投标,一家公司中标给我们施工。请问对方是开9%的建筑服务*建筑服务专票。请问这个票开具是正确的的吗?如果正确我们怎么入账?
我司准备在建设工厂的时候在工厂的一楼设置一个产品展厅,预计花费百来万,对方开的是专票是:建筑范围*装饰工程,请问我们展厅建设成功后可以入账固定资产吗?还是说这个票只能入费用?
老师好 我们做厂房装修的 有设备安装 这样整个工程是按9个点建筑安装工程服务来开票对吧? 但是现在客户需要其中一款设备的进项发票 那这个设备可以单独替开来当中商品销售给客户吗?
我们正在装修工厂。预计在工厂一楼大厅建建设一个展厅,用来客户参观我司产品等,供应商开的发票是建筑服务*装饰工程。请问我们怎么入账
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?
对方开的是9个点的建筑服务*装饰工程也可以做入在建工程吗?感觉这个有点类似于对方提供服务,帮我们做一个展厅
你好 1.是的。也是你的 修建的成本 部分的
展厅就当一个固定资产还是要区分展厅的每个部件做固资喔
你好; 你们展厅也是 你们公司的 固定资产里面去装修的吗? 不用区分那么细致; 一起计入固定资产去