老师,就是这一张表
您好,有个问题咨询一下,我公司属于外贸出口免税,进项税额退税的,税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去,税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理,这个具体怎么做呢? 你好,你们是13%的货物吗?不给免了是吗 是的,现在要把退税的那笔钱退回去,然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税,不给免税,16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢,我们实际也是出口了,上游给我们虚开的我们也不知道啊,当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道,不能吧,他实际销售给你货物了吗? 这上面是咨询的一个老师,我们有实际的货物,也实际出口了,有没有办法这笔不税呢?
老师,我有个问题想请教,有点繁琐,就是我们欠了一家公司一千万的发票,我们现在一个月只能开25万,老板现在让我办理增额,但是只增到50万,因为不能开超过500万,不然要转一般纳税人,增额需要联系税务局长,局长问我要了财务报表,他问我说欠了对方这么多票,为什么才增到50万,我不知道怎么回答
老师您好,我把开错的发票分了好几个月冲红了,导致我每个月申报表和金税盘的数据不一样,我就跟税管员打电话,虽然有风险提示项,但是他都给我过了,这次是我重新把冲红的开出来了,这些我都之前上税了,现在又出现了税款,然后税管员也不知道怎么办,我就只能咨询老师,因为我也不会填,麻烦您说下,谢谢啦
我们公司是一般纳税人,上个月申请了留抵退税,后来又客户需要发票,就认证了发票,然后开了发票,没有抵扣完,所以账上就剩了留抵,这个月税局就打电话让我们把认证的发票取消一张,让账上不要有留抵,这是为什么啊?以后账上都不能有留抵了吗?
老师您好,我是一般纳税人,上个月税务局打电话让我把留抵退税的办理了,然后把退回来的数字让填到未开票收入了,最后上了点税35.27元,但是这个月不知道为啥表上显示欠税35.27元,不知道这是怎么回事
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
制造业因没有系统,仓库目前也比较乱,制造成本和材料成本怎么核算
是我们付水电费,但是这个对公能大给房东?
老师您好,想问下小规模纳税人季度不超过30万,增值税结转到应交税费减免税款还是营业外收入政府补助?
老师 请问物业公司收到以前年度的物业费还有明天的物业费怎么做账
实在搞不懂,看资料4第五问存货为啥用30呢,资料4都说了发票注明价款33万。这个真的太难了。
老师,总公司和分公司都是小规模,分公司收入超500万,总公司会不会也会按一般纳税人核算
你好,这个金额是你的上一个月的应补税款,如果你是正常交税的,在30栏填写就可以的。
老师这个35.27元我上个月已经交了,就是三方协议扣款成功了,不知道为啥又出来了
你好在30栏里面填写这个金额就可以的。
谢谢老师,我明白了,按您说的这样填上了
不用客气,工作愉快。