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老师:请问我公司背书给别人的承兑是套现用的,做成借款,到时候怎么平账呢?不让对方通过对公转入我公司

2022-06-07 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-07 17:34

同学你好 用的借款科目吗

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快账用户8463 追问 2022-06-07 17:35

借:应收票据,贷:**公司,借:其他应收-走借款这个,贷应收票据 这样写的分录

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齐红老师 解答 2022-06-07 17:49

同学你好 对的 是这样做的

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齐红老师 解答 2022-06-07 17:50

同学你好 你这个不是冲减了吗

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快账用户8463 追问 2022-06-07 17:58

领导说让当做借款处理,借方:其他应收款,是增加的,到时怎么平这笔账呢?说是不让对公转账,这个到时平账怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2022-06-07 18:02

同学你好 借其他应收款 贷银行存款

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快账用户8463 追问 2022-06-07 18:04

是借:其他应收款,贷:应收票据,平这个其他应收时也就是对方还款不让对公转,怎么处理这笔业务呢?毕竟是套现用的

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齐红老师 解答 2022-06-07 18:10

同学你好 借银行 贷其他应收款

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同学你好 用的借款科目吗
2022-06-07
借:银行存款  贷:应收票据
2022-09-13
借应收票据贷其他应付款,贴现之后,借银行存款财务费用贷应收票据,然后还钱给对方借其他应付款贷银行存款财务费用。
2021-02-04
你好! 不涉及资金收付吗?
2021-07-04
你好,应收票据背书给别人 借:应付账款,贷:应收票据
2022-09-01
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