您好,是需要递延纳税

我想请教一个问题,就是连续两年都发生了递延所得税负债,请问我今年确认递延税负债,是两年资产折旧的差吗固定资产一次性进成本形成的递延所得税负债
企业所得税的申报,固定资产一次性扣除,会计上平均年限法,这个差异叫递延资产和递延负债?
固定资产投资一次性扣除,有残值。递延所得税负债要怎么处理
500万以下的固定资产税法可一次扣除,那账面上怎么确认递延所得税负债,分录怎么做
固定资产一次性扣除,次年冲递延所得税负债,借,递延所得税负债,贷,所得税费用,这笔是什么时候做
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
您好,确认递延所得税负债
平时工作中没做过。不做可以吗
您好,标准是是必须做的
不做会有什么影响?税务局会罚款吗
您好,不会罚款,但可能容易导致财务人员忘记税会差异
做递延所得税才客易忘呢,很多会计不懂这个,小企业很少有做这个的,都按以前老法子做帐计提折旧,纳税也不调整。如果一次扣除呢?违返会计制度会怎么样?有罚款吗?
您好,不懂是应当去学习,不懂不是理由,
您好,如果财务人员能力不够,建议不要使用这个优惠政策
不要使用是什么意思?就是不使用一次扣除才有递延。如果使用就不需用了。
您好。是使用一次性扣除,有税会差异,会有递延所得税,不使用就没有
你弄反了吧?,上次有个老师就是这么回复的我,结果我在听税务师课的时候弄晕了,才发现的。
您好,回复您都是准确的,会计没有一次性扣除,只有税法口径有,所以有税会差异
我听老师讲课说的是会计没一次性扣除就会有税会差异,你说如果一次扣除才有税会差异
您好,您听哪个老师?
您好,麻烦发下课件
二个老师都是这么说的。问了几个老师了。我以前就是在会计问里问的,会不会以前那个老师就是你?和你回复的一样,这个问题让我误解了一年多,学了税务师才知道原来弄反了。
您好,税务师的课程麻烦您发下,现在回复您的就是正确的
您好,税会差异是会计按期计提折旧,税法一次性扣除
我明白了。是我理解错误了。我把一次扣除理解成会计做帐一次做进成本而不用折旧呢!谢谢老师!
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持