1借工程物资200 应交税费应交增值税进项税额26 贷银行存款226

老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么解决办法吗老师?
朴老师,电商公司销售的可以不交印花税吗?好像只有采购才交是吗?
个人往来借款 挂账 他还公户了 然后还要给他把钱还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
个人借款 个人还公户然后还要给他还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
老师 去年的管理费用社保多计提了10,然后其他应收款少收员工10,这个怎么用分录调整
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况怎么解决呀?
老师,购买的装修材料的专票先入在建工程,请问在抵扣勾选的时候就要同时做“长期资产发票关联确认表吗”
老师咨询个问题我们商贸公司,我们销售材料负责要给送到工地,我们找的车运费我们自己承担,运费我们要付给个人没有发票我怎么入账合适
不征税收入报税时免税这列没有引出数据是不是不要填了
老师,左也打码的是合伙人,右边是我,他说这个是不是很不礼貌,怎么回她?而且我和质控又不认识?
借在建工程370 应交税费应交增值税进项税额3.9 贷工程物资200 原材料100 应付职工薪酬40 银行存款33.9
2借固定资产370 贷在建工程370
3借在建工程316 累计折旧54 贷固定资产370
借在建工程160 贷原材料100 应付职工薪酬50 银行存款10
借固定资产476 贷在建工程476
4借银行存款5.65 贷其他业务收入5 应交税费应交增值税销项税0.65
5借固定资产清理286 累计折旧90 贷固定资产376
借固定资产清理5 贷银行存款5
借银行存款463.3 贷固定资产清理410 应交税费应交增值税销项税53.3
借固定资产清理119 贷资产处置损益119