你好同学,这个预付账款当时怎么产生的?就是当时怎么做的凭证?
请问预收账款科目余额是贷方负数,因为之前有一笔死账,原会计把这笔支付的款记在预收账款里面,那资产负债表里面有可以填负数吗?还是可以调在哪里
老师,请问一下,比如资产负债表上预付账款有3万,但是明细的应付账款就有9万,没有预付账款,和坏账准备,这个是什么原因
用友软件,资产负债表年初余额跟去年的期末余额对不上,原因是因为有预付账款借方余额,去年出的报表是把这个预付账款金额算在了应付账款里面,今年同样的出报表预付账款金额确没有自动算在应付里面,我该如何修改资产负债表年初余额呢?
就是实收资本是250万,资产负债表有一个以前的预付账款50万,但这个报表上不应该有这个预付账款,这个预付账款有银行回单,可以把他放在货币资金里吗
老师请问付出去的钱做成预付账款和应付账款对资产负债表有影响吗?他这家之前一直是预付,我看做预付资产负债表超五千万了,就改成了应付。我这样改过之后资产负债表的期末余额这里是不一样的
私营独资企业老板用的车加油费如何做账
合同签订的只有含税价,印花税难道一定要按照含税价来申报麽。
4月付了1万货款,发票4月开了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分录啊? 专票
老师工资申报吋,金额应该是等于应发工资数+社保个人承担部分哇
老师,一次性交了3个月的物业费5000,需要分摊到每个月吗?
老师,上个问题继续我刚看到了有加计抵减,2023.1月报税时增值税需要交32615.49元,后来在2023.10月分改表了补加计抵减941.5元,所以改表后需要交增值税31640.98元,这个账上体现了留抵税额941.51元,但是2月的申报表没有留抵税额,这个怎么做成一致呢
内账,原公司已买出团备用矿泉水13元/件,计入管理费用—办公用品13元,贷银行。现导游从公司这边购买矿泉水一件支付15元,是做借银行,贷其他业务收入15?还是借方负数管理费用-15元?有个差额2元不退。可以这样做吗?
老师好!公司购进一批冷冻未熟的鲜花饼,经过烘烤后进行零售,请问可以让对方开专票,进行抵扣吗?
端午购买礼盒给员工发需要申报个税吗?如何入账呢?
老师您好!公司购买办公桌 计入资产,办公椅单价500元,可以直接计入管理费用不
这个50万就是以前投资的钱,当时可能记账的时候以为没还上这个钱,会计就放在预付账款里了,但有这个银行回单,就可以把这个50万加在货币资金里面了吧
你好,你的意思是借当时做的是借预付账款贷实收资本吗?如果有银行回单的话,您可以借银行存款贷预付账款,您做到货币资金里是可以的。