你好题目具体要求做什么
企业为一般纳税人,适用的增值税税率为17%。20×8年9月份发生下列经济业务:(假设除增值税以外的其他税费不考虑)(1)3日销售库存商品一批,售价50000元,全部款项已收到并存入银行,该批商品成本为36000元(2)11日出售原材料一批,售价为4000元,款项的未收回,成本为3000元(3)15日出售旧设备一台,其账面余额为60000元,已计提折旧12000元,未发生减值,取得出售价款90000元,款项己收到存入银行;(4)17日取得出租固定资产收入6000元,该项固定资产应计提的折旧为2000元,租金己存入银行;(5)24月收到现金捐赠70000元。
企业为一般纳税人,适用的增值税税率为17%。20×8年9月份发生下列经济业务:(假设除增值税以外的其他税费不考虑)(1)3日销售库存商品一批,售价50000元,全部款项已收到并存入银行,该批商品成本为36000元(2)11日出售原材料一批,售价为4000元,款项的未收回,成本为3000元(3)15日出售旧设备一台,其账面余额为60000元,已计提折旧12000元,未发生减值,取得出售价款90000元,款项己收到存入银行;(4)17日取得出租固定资产收入6000元,该项固定资产应计提的折旧为2000元,租金己存入银行;(5)24月收到现金捐赠70000元。
企业为一般纳税人,适用的增值税税率为17%。20×8年9月份发生下列经济业务:(假设除增值税以外的其他税费不考虑)(1)3日销售库存商品一批,售价50000元,全部款项已收到并存入银行,该批商品成本为36000元(2)11日出售原材料一批,售价为4000元,款项的未收回,成本为3000元(3)15日出售旧设备一台,其账面余额为60000元,已计提折旧12000元,未发生减值,取得出售价款90000元,款项己收到存入银行;(4)17日取得出租固定资产收入6000元,该项固定资产应计提的折旧为2000元,租金己存入银行;(5)24日收到现金捐赠70000元。
东方公司为一般纳税人,适用增值税税率为13%。2020年9月份发生下列经济业务(假设除增值税以外的其他税费不予考虑)(1)5日,销售商品一批,价款300000元,增值税39000元,款项尚未收到,该批商品成本为180000元。(2)10日,出租固定资产收入5000元,增值税650元,取得增值税专用发票,款项已收。(3)11日,出售一项专利权,该专利权的账面余额为50000元,累计计提的销金额为25000元,累计计提的减值准备为5000元,取得的出售价款为18000元,增值税暂免征收,款项已收到存入银行。(4)15日,收到货币资金捐赠40000元。(5)24日,取得出租包装物收入3000元,增值税390元、取得增值税专用发票,款项已收到存入银行。要求:(1)根据上述经济业务编制会计分录。(2)计算本月营业利润、利润总额。有点急,还有呢?
A企业为一般纳税人,适用的增值税税率为13%,适用的所得税税率为25%,企业按照按10%计提法定盈余公积,20%计提任意盈余公积,按可供分配利润的50%向投资者分配股利。2020年12月份发生下列经济业务:(假设除增值税以外的其他税费不予考虑)(1)3日销售库存商品一批,售价50000元,全部款项已收到并存入银行,该批商品成本为36000元:(2)11日出售原材料一批,售价4000元,款项尚未收回,成本为3000元;(3)15日出售旧设备一台,其账面余额为60000元,已计提折旧12000元,未发生减值,取得出售价款90000元,款项已收到存入银行:(4)17日取得出租固定资产收入6000元,该项固定资产应计提的折旧为2000元,租金已存入银行:(5)24日收到现金捐赠70000元。请问会计分录怎么写
实收资本如果实际是5000万,只要不撤资,是不是公司账户上永远都有5000万
15年建厂的时候,营业执照上注册资金5000万,打在5000万打在了公司账户,完成手续后,由于资金紧张,把钱用其他方式拿出来了,花在其他项目上。现在改用电脑做账建起初数据,实收资本填5000万还是不用填了
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付