同学你好 借以前年度损益调整 贷应交税费

补缴去年12月增值税,我们今年在税务大厅修改了增值税附表一未开票收入负数的数字(去年公司有申报未开票收入和交税,后面申报表附表一可以填写负数冲减),导致需要补缴增值税,这笔补缴增值税怎么记账?
补缴去年12月增值税,我们今年在税务大厅修改了增值税附表一未开票收入负数的数字(去年公司有申报未开票收入和交税,后面申报表附表一可以填写负数冲减),导致需要补缴增值税,这笔补缴增值税怎么记账?
22年1月修改申报19年7月的增值税并补缴税款,这笔指增值税附加税怎么做账,一般纳税人。
2021年10月的增值税在21年11月己缴纳,在3月申报表有改动过,全额退回了这笔增值税和附加税,现在申报应补增值税为0,这是怎么一回事?
20年被税局查到要补收入,是否在22年账上直接做一笔:借:现金/银行 贷:未分配利润 销项税,修改20年第四季度增值税申报,增加这笔收入,和修改20年年报,增加这笔收入,补交所得税?同时修改21年年报?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
法人不是股东可以借款给公司吗?
余额表应收账款期末借方余额为负数表示什么?
是由于之前用预缴增值税多抵扣了销项税额,所以,现在税局查出来喊更正申报表,补税。也是这样做吗?
同学你好 这个可以的
也是这样做了嘛,贷方应交税费是指销项税额?还是?
同学你好 这个是销项税
连同滞纳金也做在以前年度损益调整里面?
对的 因为是营业外支出涉及损益了
那就是增值税,附加税,滞纳金,都是往以前年度损益科目里面走了嘛,
同学你好 只要涉及损益的都是