退回来的,应该是缓征政策的退回哦

老师我去年十一月份缴纳的增值税上个月退回来了,这个现在退回来的增值税以后还需要缴纳吗,这个退回来的税款需要在这个月的增值税纳税申报表里面体现吗
2021年10月的增值税在21年11月己缴纳,在3月申报表有改动过,全额退回了这笔增值税和附加税,现在申报应补增值税为0,这是怎么一回事?
老师,增量留抵退税,之前申请退税了,现在要缴纳增值税,缴纳增值税就会有附加税啊。申报的时候附加税却又抵扣了,就是主申报表要交增值税而附加税表附加税却又抵扣了,请问这种是怎么回事呢?
老师,举例,2021年10月应交增值税3万,缓交3个月,在2022年2月缴纳3万,2月申报增值税这里该填哪一栏,3月有退回50%增值税1.5万,我在3月又该填哪一栏,8月补缴1.5万,不在欠税,又填哪一栏
我在3月更正申报了21年的增值税增加收入10万,22年的增值税申报增加收入30万,增值税申报表都做了更正申报,请问一下我的21年和22年的财务报表要不要更正修改?补充的收入怎么做会计凭证?是直接坐在今年3月吗?
销售反佣,这部分佣金在所得税税前如何扣除 需要有正常依据
老师,公司被税务要求补缴以前年度增值税和附加税和所得税,如何入账?小企业会计准则
请问这个月勾选了进项票已抵扣,之后发票又冲红了,怎么做账?
我是温州的公司,连续2个季度销售额430万,第三季度第一个月50万,第二个月40万,超500万,我.我可以不去申请,等7月份申报数据的时候超了的时候我5-7月份的税额会按多少申报?
老师,请问残疾人保障金和工会经费,计入哪个会计科目合理?
我是温州平阳的公司,连续2个季度销售额430万,第三季度第一个月50万,第二个月50万,超500万,我可以下个月申请一般纳税人登记,生效时间为6月1日嘛?我可以不去申请,等7月份申报数据的时候超了的时候我5-7月份的税额会按多少申报?
一般纳税人当月进项比销项多会异常嘛?会预警嘛
请问公司在26年变更了公司名称,那么填报25年的工商年报时,是填写变更前的名称还是填写变更后的名称?
销售订单小麦365079公斤单价2.52元/公斤,总订单金额919999元,发票可以开成小麦365079公斤,金额920000元吗?老师谁懂
员工餐、后厨试菜成本应计入() A. 主营业务成本 B. 管理费用—福利费 C. 销售费用 D. 营业外支出 答案:B 餐饮会计:员工试菜成本入账科目 日常菜品研发、后厨试菜 计入:主营业务成本 - 食材损耗 / 研发试菜 门店品鉴、内部试吃考核 计入:销售费用 - 业务招待费 员工日常尝味、后厨自查 计入:管理费用 - 福利费 最简通用做账分录 借:主营业务成本 — 试菜成本 贷:原材料 / 库存商品 老师,为什么选B
暂缓交的话,退回来应交的税款应该在清缴税款里有体现的,现在没有
你是指什么的清缴里面体现
如果是暂缓交税,这笔税款应该在清缴税款里能看到
现在是退回来了,不需要缴纳这笔税款了
那你3月申报表,改动,是改了什么呢,
我没有改,好像是税局那边改的
税务局一般不会改你的数据哦
可是我确实没有改哦,而且申报表显示已缴税和分次预缴的税额是退回来的
看一下你申报表的数据
好像发不了图片
可以的,截图上传就是了
这是十月申报表,你看看
你现在的疑问是什么呢,这个数据都是系统自动生成的额
这个退回的税款还要交嘛?在清缴税款里也没有
这个不需要在缴纳的额
为什么会退回来呢,是什么原因呢
退回的,应该就是免征的,六税两费减半政策退下来的
一般纳税人为什么会有免征增值税?减半的政策也是22年才有的吖
一般纳税人增值税应该是减免的50%部分缓交,所以会退回,四季度交开始了