你好,这里需要确认销项税额是13万

老师你好! 比如说 我开增值税发票13%的税! 我开票金额为货款100+13万的税 票面总金额为113万 然后对方付公账113万。我收到钱后 我应该缴纳113万的税还是100万的税
老师我有一个疑问,就是我之前在代理记账公司,然后呢收到了客户寄过来的是复印过来的发票复印件进项票,金额100万,税额13万,那我做账就是借:原材料100万借应交税费应交增值税进项税额13万,贷应付账款113万,重点来了:第二个月客户将这笔业务的原件发票给我了(上个月给我的是复印的发票,原件没有寄回来),那我又做了一次借:原材料100万,借应交税费应交增值税进项税额13万,贷应付账款113万。。老师这样我是不是就是重复入账了呢???导致同一笔业务的进项税我也记了2次是这样吗??!
老师,提问一个消费税的问题: 比如企业销售香烟,销售价为113万元(含税),缴纳增值税13万元,企业不含税收入是113/1+13%=100万元。假如根据规定(我也不知道税率,随便说的),企业还需要缴纳40%的消费税,那么 ①企业应当缴纳的消费税是100*40%=40万元吗 ②假如企业缴纳了消费税40万元,当期企业的收入是100-40万=60万元,还是说企业的当期收入仍然是100元。 谢谢
你好...比如我们帮别人加工..不含税金额100 税额13...一共是113 合同签的是不含税金额..100元.我们给对方开发票的话是对方给我们付款113 我们领用材料领超了10元的成本价 我们应该是从113-10 还是100-10
比如说对方开一张票 不含税销售额是100 票面上的税点是13块 对方收我5个点 也就是(100+13)✘5% 对方收我税点通过私户打过去 公户打113 那现在我改了通过公户打总共打了113 私户不打钱 发票上注明的税率是13% 那对方开票票面上不含税销售的金额 和票面上注明的税款 和对方要收我们的税款分别是多少
老师,请问公司购买的1月份的材料,在3月份让补2000元,1月份的账都结了,成本都已经分配了,现在这2000元怎么入
请问下各位老师如果说我们开票给客户发票显示的开票资料是基本户建设银行,然后客户给我打款到一般户工行,这样发票应该是没有问题的对吧?
老师,银行要给我们公司办贷款,要23-25年的财务报表,但是报表都是调整过的,前面说只要24-25年的报表,然后说25年的报表需要做审计,结果现在审计报告出来了,银行又要23年的报表,遇到的问题是23-24年的现金流量表不平,但是我又不知道该怎么修改才能保证25年的报表不变更,求教
老师,汇算清缴工资薪金支出那里,如果计提发放是一样的,账载和实际金额和税收金额都是一样的吗
老师,个人要求公司开票,是不是有真实姓名和身份证号才有效报销
老师,请解答一下,个人购买4S店的车,4S店免交印花税吗?
个体户,申报经营所得B表,提示核定征收怎么办?
老师,我看我们现在1.2月报表盈利166万了,然后3月目前开具发票35万,成本60万,我就大概算下,这样季度盈利也差不多141万,按照5%缴纳企业所得税,是不是也要缴纳差不多7万的企业所得税?因为怕老板交不起,看下要不要月底去找找发票,可是好像也没啥发票了
公司2025年是小微企业,2026年1季度应纳税所得额不包含调整项已经超300万,1季度预缴所得税按25%还是5%?
税务局要求调整的纳税表,补缴的企业所得税和增值税怎么做账