你好,这里需要确认销项税额是13万

老师你好! 比如说 我开增值税发票13%的税! 我开票金额为货款100+13万的税 票面总金额为113万 然后对方付公账113万。我收到钱后 我应该缴纳113万的税还是100万的税
老师我有一个疑问,就是我之前在代理记账公司,然后呢收到了客户寄过来的是复印过来的发票复印件进项票,金额100万,税额13万,那我做账就是借:原材料100万借应交税费应交增值税进项税额13万,贷应付账款113万,重点来了:第二个月客户将这笔业务的原件发票给我了(上个月给我的是复印的发票,原件没有寄回来),那我又做了一次借:原材料100万,借应交税费应交增值税进项税额13万,贷应付账款113万。。老师这样我是不是就是重复入账了呢???导致同一笔业务的进项税我也记了2次是这样吗??!
老师,提问一个消费税的问题: 比如企业销售香烟,销售价为113万元(含税),缴纳增值税13万元,企业不含税收入是113/1+13%=100万元。假如根据规定(我也不知道税率,随便说的),企业还需要缴纳40%的消费税,那么 ①企业应当缴纳的消费税是100*40%=40万元吗 ②假如企业缴纳了消费税40万元,当期企业的收入是100-40万=60万元,还是说企业的当期收入仍然是100元。 谢谢
你好...比如我们帮别人加工..不含税金额100 税额13...一共是113 合同签的是不含税金额..100元.我们给对方开发票的话是对方给我们付款113 我们领用材料领超了10元的成本价 我们应该是从113-10 还是100-10
比如说对方开一张票 不含税销售额是100 票面上的税点是13块 对方收我5个点 也就是(100+13)✘5% 对方收我税点通过私户打过去 公户打113 那现在我改了通过公户打总共打了113 私户不打钱 发票上注明的税率是13% 那对方开票票面上不含税销售的金额 和票面上注明的税款 和对方要收我们的税款分别是多少
老师,2021年成立的企业,最晚实收资本实缴时间是什么时候?
工商年报里有个单位本期实际缴费金额养老是填单位部分,包含个人部分吗
老师你好,5月份补了当年度1-3月的收入,更正申报交了税,请问这账务处理怎么做一般纳税人,小企业会计准则
老师好!请教一下,1.制造企业-公司以前均未计提坏账准备,有两笔款计入预付账款,审计审的让调进其他应收款,然后又全额冲了前期利润,就做了借:上期期末未分配利润,贷:其他应收款坏账准备。2.还有两笔款也是 计入到预付账款,审计直接调进:上期期末未分配利润,这总共冲前期利润678万,报表一下子减这么多的未分配利润期初数,会不会有税务风险?直接变了财报的期初未分配利润,这合适吗?怎么操作风险小还合规呢?3.有一笔长期投资302万,一直挂着,审计借:资产减值损失,贷:长期投资减值准备?能直接冲吗,税务会不会质疑你一下子冲这么多前期利润,还计提减值,麻烦老师指导一下,谢谢
老师你好,5月份补了25年度7-12月收入,更正申报交了增值税,这个月拿到扣税凭证,请问补以前年度收入账务处理,一般纳税人,小企业会计准则
老师,全资子公司发货给母公司,做分录,借方发出商品,贷方:库存商品 。母公司收到货打算加工出售,本月尚为加工完成,做分录:借方原材料,贷方应付货款。合并报表抵消分录怎么做
老师听说河南等三个城市试点更新了增值税申报表,有那个表模版吗,能发我一个吗
老师,我还想问下,我是做内账的。我核算工资。我要发什么电子档给外账公司的那个人呢,因为要在15号前给她的。个税是外账算的。是给公司全员工资表、还有花名册吗?花名册是只有新人进来才发的,还是每个月都要发给在账。
老师你好,我想问一下我公司是卖猪的,有收到农产品发票,可以抵扣9%的税费,销项发票是增值税专票,我公司是一般纳税人,那我需要每个月交一点增值税吗
你好!营运车辆报废需要交纳税费吗