你好,一个公司4月份有2万多的费用,如果你还没有入账,现在可以入账

因才接手一个单位公司,3月份都是法人的个人卡垫付了公司费用的一些支出。4月份把这些费用支出通过法人报销方式从对公账户转入法人账户,可以吗?3月份的取得的发票在4月份做入外账进入成本可以吗?
一个公司4月份有2万多的费用,我可以在5月做一些无票收入吗?
老师我想问一下,我2月份申报的个税手续费2月发放了,但是我2月份没有别的开票做无票收入就几百元就点麻烦,我可以并入3月份申报所属期做无票收入吗和3月份开票金额,到时候一起抵扣可以吗?会不会不符合权责发生制呀
我公司是一般纳税人,3月份做了无票收入10万,在4月份的时候补开了发票10万,那在申报4月份收入时,怎么冲减3月份申报的无票收入
公司是4月中旬注册的新公司,然后5月份还在打样,但是有加工的收入,6月份才开票,那么5月份的费用还都可以做到管理费用开办费里面去吗。
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么解决办法吗老师?
朴老师,电商公司销售的可以不交印花税吗?好像只有采购才交是吗?
个人往来借款 挂账 他还公户了 然后还要给他把钱还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
个人借款 个人还公户然后还要给他还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
老师 去年的管理费用社保多计提了10,然后其他应收款少收员工10,这个怎么用分录调整
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况怎么解决呀?
老师,购买的装修材料的专票先入在建工程,请问在抵扣勾选的时候就要同时做“长期资产发票关联确认表吗”
老师咨询个问题我们商贸公司,我们销售材料负责要给送到工地,我们找的车运费我们自己承担,运费我们要付给个人没有发票我怎么入账合适
不征税收入报税时免税这列没有引出数据是不是不要填了
老师,左也打码的是合伙人,右边是我,他说这个是不是很不礼貌,怎么回她?而且我和质控又不认识?
我自己2万费用做到4月份账里了,现在我想做点无票收入该怎么办?
自己2万费用做到4月份账里了,计入费用的,不是收入
我知道是费用,可是公司有费用,一直没收入也不合理,我就想着做点无票收入是该在下个月季度申报的时候填点无票收入吗?
无票收入是该在下个月季度申报的时候填点无票收入
可以费用做在4月,季度申报表填点无票收入?那做账这个无票收入需要怎么账务处理?后期是没有发票回来的
可以的 借银行存款 贷 主营业务收入 应交税费
我是把无票收入账务处理做在5月份,下个季报就填在无票收入栏填写就行吗?
你好,对的,你的理解是对的
不是只申报填账务处理也需要做对吗?
你好,账务处理也需要做
是小规模的,没有做银行流水,我是挂应收账款是谁呢?账务处理:借:应收账款-谁呢?贷:主营业务收入
借 银行存款等 贷 主营业务收入