元的位值写平就可以了习惯是0加~的

做手工帐总账的时候,期初余额是0,这个0要写的余额元角分哪个格里,借贷用写平吗,0要加-吗?
甲公司以银行存款300000元,偿还到期的长期借款,写出会计分录。甲公司购入原材料一批,实际成本1000元,收到增值税专用发票,发票上注明的进项税额为1300元,已验收入库,用银行存款支付货款1130元,写出会计分录。甲公司签发三个月到期的商业汇票50000元抵付上月所欠货款,写出会计分录。要求:请根据上述业务,完成:(1)写出每笔会计分录;(2)期末结算总分类账户的本期发生额和期末余额。其中,期初余额如下表所示:期初余额明细如下:单位:元账户名称期初借方余额账户名称期初贷方余额库存现金5000应付账款200000银行存款80000应付票据0原材料115000应交税费-应交增值税(进项税额)0固定资产300000长期借款300000合计500000合计500000
手工账,现金日记账,上年度现金余额是0, 本年度用了新的日记账,摘要那个地方还要写上年结转,借或贷那个地方需要写平,余额那个地方需要写0吗?谢谢你了,一共三个问题,分别回答。
中途接过来做账在录入初始数据时,借方贷方平衡,也就是期末余额为0的还需要录入么? 同学,你好 0不需要录入的 那不是跟上一个月的科目余额不一致? 您好,你录入的是期初余额,不是发生额,因此余额是0的就不需要录入 比方说应付账款,总计里我11月的本年发生额是借23万,贷21万,这里面包含20个单位,如果有的单位余额为0,那么我输入的数据就是借20万,贷19万,岂不是本年发生的数据就变少了?
老师,我们账套不能出报表,我自己查的2024.1-2024.12月的科目余额表,其中应付职工薪酬本年累计借方和贷方都没有数,本期发生也没有数,期初余额有11423.57元,期末余额11423.57元,,那我进行2024年的汇算清缴时,A105050表工资薪金支出写多少? 在这种情况下,2024 年汇算清缴时 A105050 表工资薪金支出应填写0 元。 因为在 2024 年 1 - 12 月期间,应付职工薪酬科目没有发生借方和贷方的业务,也就意味着当年没有实际发生工资薪金支出。虽然期初余额有 11423.57 元且期末余额相同,但这反映的是以前年度的情况,并非 2024 年当年的工资薪金支出,所以在填写 A105050 表时,工资薪金支出的税收金额和账载金额都应填 0 元。 那2024年第四季度的资产负债表中应付职工薪酬都是保险支出期末余额是11423.57元,是不是24年第四季度的报表错了,那我24年的年报报表也写的这个数,那怎么办,现在汇算清缴要是不写,会不会比对不通过
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师学历教育免税吗?还有那种函授的呢
老师好,请问待报解预算收入应计入哪个科目
变更25年1月增值税申报表 补税 以后各月份都要跟着变更吗
请贾苹果老师回答谢谢!老师个人出租住房是什么政策
非会计专业有初级职称,报中级现在报几科,学习几科,能过
收房租计入什么会计科目
我说一下股权变更咋弄?我们公司的大股东是个企业,他认缴了90%,但是只实缴了70%,现在他把手里未缴的20%平价转让给自然人,自然人已经将20%的款打入我司账户,接下来该怎么操作完成股权变更?
老师:公司去年下半年半路建的账,这个月与一家供应商清了账,不再合作了,实际应付账款为0,可是账上还挂着应付账款余额4万,这个要怎么处理做平呢?谢谢老师
公司开年会,给第三方活动策划公司支付的费用计入哪里?
老师 充电桩 我们用了对方的 他们怎么还得打钱给我们 那我们还得开票给他们 是什么意思 是租过来用的吗
0不加~可以吗?期初余额不写平可以吗?
你好,也可以的,一般 没问题