元的位值写平就可以了习惯是0加~的
手工记账,上年应收账款-A公司为0,今年又有A公司的业务,在今年三栏式明细账摘要栏,还需要写上年结转,借或贷那里填平,余额那里写0吗?还是直接写今年数据就行,不用管上年结转的事?谢谢你们了
做手工帐总账的时候,期初余额是0,这个0要写的余额元角分哪个格里,借贷用写平吗,0要加-吗?
甲公司以银行存款300000元,偿还到期的长期借款,写出会计分录。甲公司购入原材料一批,实际成本1000元,收到增值税专用发票,发票上注明的进项税额为1300元,已验收入库,用银行存款支付货款1130元,写出会计分录。甲公司签发三个月到期的商业汇票50000元抵付上月所欠货款,写出会计分录。要求:请根据上述业务,完成:(1)写出每笔会计分录;(2)期末结算总分类账户的本期发生额和期末余额。其中,期初余额如下表所示:期初余额明细如下:单位:元账户名称期初借方余额账户名称期初贷方余额库存现金5000应付账款200000银行存款80000应付票据0原材料115000应交税费-应交增值税(进项税额)0固定资产300000长期借款300000合计500000合计500000
手工账,现金日记账,上年度现金余额是0, 本年度用了新的日记账,摘要那个地方还要写上年结转,借或贷那个地方需要写平,余额那个地方需要写0吗?谢谢你了,一共三个问题,分别回答。
中途接过来做账在录入初始数据时,借方贷方平衡,也就是期末余额为0的还需要录入么? 同学,你好 0不需要录入的 那不是跟上一个月的科目余额不一致? 您好,你录入的是期初余额,不是发生额,因此余额是0的就不需要录入 比方说应付账款,总计里我11月的本年发生额是借23万,贷21万,这里面包含20个单位,如果有的单位余额为0,那么我输入的数据就是借20万,贷19万,岂不是本年发生的数据就变少了?
老师,请问有加工收入,要结转成本吗,结转产成品成本还是销售成本?
老师,假如供应商24年给我们补贴款是20万,假如我们订20万的货他们会给20万的货。在没有收到发票前我们的账务处理是,借 库存商品 20万 贷 预付账款20万。收到发票后知道其进项税是2.3万且是专票,因此我们又对专票进行认证,然后进行账务处理 借 库存商品-2.3万 贷 应交增值税-进项税 -2.3万。货已经销售完毕,但后来检查又觉得这样做不对,因为这个是供应商给的补贴款,应该是要冲减成本,又进行了账务修改, 借主营业务成本 -20万 预付账款-20万。现在又感觉不对,老师能帮忙捋一捋吗
老师,请问小规模的增值税需要计提吗
老师,填写职工薪酬支出及纳税调整表,账载金额、实际发生额、税收金额分别怎么取数啊
出口退税发票稽核是稽核什么、稽核时间吗
电商企业有税负率吗?谢谢你了
怎么预缴外省税务局增值税,之前经办人已经走了,用谁的身份进去,现在的办税员身份进去吗
老板父母租的铺面无偿给老板开公司当办公室,双方都需要交什么税
以前就是我们会把那个加班工资两个周六的会显现出来,就可能一一个周六是500,两个就是各500,那现在的话就是站在那个劳动法的角度上的话,是不是。他们就建议就是可以把周六的这个加班的时间,然后就是怎么样平摊到合理的。然后就算的是周一到周五的这种加班,可能周一到周五的就按算7点5个小时这样子。然后每天少的那个半个小时就匀到周六里面去。如何计算这个工资表合理呢
2024年企业所得税汇算清缴,不想退税367.98元,在45项其他中调增了90282.33,退税金额就是0元,但是公司固定资产原值只有59362.84元,本年折旧和税收折旧都是5097.27元,没有一次性抵扣。是不是调增45项其他有冲突??谢谢老师。
0不加~可以吗?期初余额不写平可以吗?
你好,也可以的,一般 没问题