同学你好,可以开具不征税收入发票,在“税收分类编码”数次更新后,现在这类编码已经多达16项,其中第十五项也就是编号为615的就是“与销售行为不挂钩的财政补贴收入”。 开具“不征税”发票,由于没有发生增值税纳税义务,因此也不需要在《增值税及附加税费申报表》及其附列资料中填报。

请问跨境服务是否免增值税?具体情况是我公司帮香港企业申报政府项目补贴
想问一下政府补贴开具发票怎样申报增值税
政府补贴收入开了免税的发票,报增值税时需要在哪里填相关的数据吗?
老师好!我们公司是一家养老院,本月开了增值税普票,做了主营业务收入,又收到政府补助的运营补贴,做了政府补助收入,在申报增值税报表时,是不是只把开的普票数据申报就可以,政府补助的运营补助数据不用填呀?请教老师们!
申报增值税和开申报增值税和开具发票的税不一样,怎么申报具发票的税不一样,怎么申报
老师好!新注册的贸易有限公司营业范围有信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,请问能用什么费用做为成本票做账?
老师:公司只有一个法人,他也是投资者,公司营业执照类型是:有限责任公司(自然人独资或控股),怎么发工资,和申报个税?
老师,广州美业公司,这个有招销售人员做销售,但货是武汉公司发货,这样税务上合规吗?有没有什么问题要注意?
乡镇村里房产及土地,用于存粮食,属于房土两税免征范围,不用采集对吗?
老师,公司是独资企业,老板就是法人,公司能发工资给他吗?申报个人所得税?
老师,我公司做的是劳务派遣,本月本来应该给甲方公司开具发票,总额是100万。但有两家公司正在更名,4月再给补开发票。实际开出发票是80万。 老师,我账上确认收入是100万,实际开票是80万,电子税务局出来的。增值税和附加税和我计提的不一样,这个情况我要做
朴老师,我公司是小规模纳税人,报税的收入比账上的收入多了0.03,可能就是因为报税的时候是含税总收入/1.01,做账的时候是按月来,每月又有很多笔收入,每笔收入/1.01,所以四舍五入产生的差额。这样的话,我该怎么办呢?是改增值税和企业所得税的申报表,还是改账呢,还是不需要改呢?
老师好请问公司开进来的乱七八糟的进项发票一些与公司无关的进项费用发票比如母婴用品和服装之类的该怎么账务处理?
老师,你好,请问广东个体户25年12月开户的,请问25年12月所属期需要季度申报吗?需要年度申报吗?
老师,我们收到客户打到银行98624.9客户实际提货94057,这个收他十个点税金,客户又打到我们订货厂里20186这个我们可以直接开我们订货产品,这个20186不开发票,现在要退客户钱,业务说十个点税金从20186里扣,现在要退钱。如何计算