您好,解答如下 应交增值税=500-(260-30)-150=120

甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率13%。2021年4月,甲公司开始正式生产经营第三个月。当月末,有关账户的增值税相关账户余额为:应交税费—应交增值税销项税250万贷方余额应交税费—应交增值进项税130万借方余额应交税费—应交增值税已交税金75万借方余额应交税费—应交增值税进项税转出15万贷方余额(1)计算一下当月应交增值税?(2)假设当月末实际缴纳增值税100万,编制会计分录;实际缴纳50万,编制会计分录。(3)编制当月少交或多交增值税的,结转会计分录
甲公司为增值税一般纳税人,使用的增值税税率为13%。2021年4月,甲公司开始正式生产经营。第三个月当月末,有关账户的增值税相关账户余额为:应交税费应交增值税销项税额贷方余额250万,应交税费应交增值税进项余额借方余额130万,已交应交税费应交增值税已交税金借方余额75万,应交税费应交增值税进项税转出贷方余额15万。1.计算当月应交增值税2.假设当月么实际缴纳增值税100万,请编制会计分录;实际缴纳增值税50万,请编制会计分录3.编制当月少交或多交增值税的结转会计分录
甲公司为增值税一般纳税人,使用的增值税税率为13%。2021年4月,甲公司开始正式生产经营。第三个月当月末,有关账户的增值税相关账户余额为:应交税费应交增值税销项税额贷方余额250万,应交税费应交增值税进项余额借方余额130万,已交应交税费应交增值税已交税金借方余额75万,应交税费应交增值税进项税转出贷方余额15万。1.计算当月应交增值税2.假设当月么实际缴纳增值税100万,请编制会计分录;实际缴纳增值税50万,请编制会计分录3.编制当月少交或多交增值税的结转会计分录
’甲公司为增值税一般纳税人。税率13%,2021年4月甲公司正式生产经营当月末有关账户的增值税相关账户余额为应交税费应交增值税销项税250万,贷方余额250万,进项税借方余额130万,已交税金借方余额75万,进项税转出15万,贷方余额15。计算当月应交增值税。假设当月末实际交税100万,实际缴纳50万,当月少缴或者多交增值税的结转会计分录。
’甲公司为增值税一般纳税人。税率13%,2021年4月甲公司正式生产经营当月末有关账户的增值税相关账户余额为应交税费应交增值税销项税500万,进项税额260万,已交税金借方余额150万,进项税转出30计算当月应交增值税。
老师,采购水果,长期以500元以内的手据入账可以吗?姓名电话身份证号信息齐全
融资咨询合同交印花税不
老师,在国企财务共享中心实习了两个月,每天都在审核,基本每天都保持问问题的习惯,但是感觉好没意思,然后组长可能感觉我做了很久但是还是很多没学明白 ,我该怎么办,感觉快待不下去了,是校招进了提前实习的
如果有人举报公司对私收款,但是公司已经开票给对方了,然后举报到税务稽查局,如果那个人去撤销还能撤销吗
深圳的一家加油站在韶关法拍了一加加油站资产,只有法拍文件,没有过户,老板已将该加油站租出去,但现在在韶关加油内有一块空地建 了一栋楼,老板用深圳油站的对公账户支付了一笔钢筋款,说进帐为在建工程合适吗
老师 我想问下个人待开发票能开材料那些 砂石什么吗
老师,你好,2025.12月多计提了印花税金额了,现在要冲减怎么冲减呢(当时计提的时候是借:税金及附加,贷:应交税费—印花税),要怎么调整呢
小规模连续12个月开票超500万自动升一般人是吗,是如果其中中间一个月没开票,就会重新计算12个月是吗
支付一笔3500的包装费给供应商,怎么做凭证 未付款
老师 那种需要资质的公司有没有规定说注册资本必须得多少钱
编制当月少交或者多交增值税的结转会计分录
当月实际缴纳增值税是多少呢,应缴纳和实际缴纳比较,才结转少交或多交