你好, 借:管理费用4894.2 应付职工薪酬-辞退福利1923 贷:应付职工薪酬6817
2019年12月5日,发放上月工资139,850元,并从工资扣除个人应承担的社保 11,772.50元、住房公积金6,925元和个人所得税5,428.14元,由公司代为缴纳,实发工资 115,724.36元。的会计分录怎么写啊?
019年12月5日,发放上月工资139,850元,并从工资扣除个人应承担的社保 11,772.50元、住房公积金6,925元和个人所得税5,428.14元,由公司代为缴纳,实发工资 115,724.36,怎么编写会计分录
老师,我们公司有一名员工甲8月份离职了,但是他要求公司帮她代缴9月份的公积金,他的公积金个人承担部分500,公司承担部分500,他在9月份的时候打到公司账上1000块钱。公积金明细表上有他的公积金明细,公积金明细表中个人承担部分的公积金总额是17800,公司承担的公积金总额是17800元;工资表中个人承担的公积金总额是17300。银行存款缴纳的社保总额是35600元,老师,请问9月份公积金计提、缴纳和工资计提的分录分别怎么写
收到开户银行转来扣款通知,缴纳当月社保6817.2元(公司承担4894.2元,个人承担1923元)和公积金2520元(公司承担1260,个人承担1260元)把所有分录写清楚数字都写上
收到开户银行转来扣款通知,缴纳当月社保6817.2元(公司承担4894.2元,个人承担1923元)和公积金2520元(公司承担1260,个人承担1260元)把所有分录写清楚数字都写上,公司用管理费用还是应付职工薪酬比较合理
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
老师,新注册公司税局注册流程是怎样的?
一般纳税人注销不干了 账面有20多万库存轮胎 低价处理一条2-3元价格出售可以吗 可以不来发票吗 都是卖给个人了 低价处理了
你好, 借:管理费用4894.2+1260 应付职工薪酬-辞退福利1923+1260 贷:应付职工薪酬6817+2520 借:应付职工薪酬6817+2520 贷:银行存款2520+6817.2
辞退福利什么意思
新的准则养老在应付职工薪酬辞退福利核算,医保属于短期薪酬,实务中,我们都习惯把个人承担部分做其他应收款或其他应付款,好理解