您好 借:应付职工薪酬-社保费 4894.2 借:应付职工薪酬-公积金 1260 借:其他应收款-个人社保费 1923 借:其他应收款-个人公积金 1260 贷:银行存款 4894.2%2B1923%2B2520=9337.2

收到开户银行转来扣款通知,缴纳当月社保6817.2元(公司承担4894.2元,个人承担1923元)和公积金2520元(公司承担1260,个人承担1260元)把所有分录写清楚数字都写上
收到开户银行转来扣款通知,缴纳当月社保6817.2元(公司承担4894.2元,个人承担1923元)和公积金2520元(公司承担1260,个人承担1260元)把所有分录写清楚数字都写上,公司用管理费用还是应付职工薪酬比较合理
银行扣款支付本月社保22432元,公积金5536元,管理部门公司承担社保10844元,个人承担5464元,合计16308元,公司承担公积金2068元,个人承担2068元,合计136元。销售部门公司承担社保4072元,个人承担2052元,合计6124元,公司承担公积金700元,个人承担700元,合计1400,缴纳个人所得税管理部门2218元,销售部门1255.16元,合计3473.16元,把分录写清楚数字都写上
老师 支付5月份工资时:借:应付职工薪酬-工资43500 贷:应付应付款-社保2567.14 其他应付款-张三 -1164.85 应交税费-应交个税 995 银行存款 41102.71 6月份A公司应发工资总额为:47218.58元,公司承担社保3574.85元,个人承担社保3379.7元(其中张三6月份的社保仍由公司代垫1164.85元),6月份张三有工资1425扣除5月份1164.85元后,6月份发260.15元。 计提工资:借:管理费用 工资 47218.58 那么支付6月份工资是怎么写呢?分录与金额怎么确定呢?
老师好,工资6520,社保个人承担684.6,公司承担1777.1员。公积金各自承担456.4元。个税算出来是11.37元。计提和发放的分录是不是这样写的? 计提工资 借:管理费用-工资6520 贷:应付职工薪酬6520 发放工资 借:应付职工薪酬-工资6520 贷:其他应收款—公积金456.4 其他应收款—养老521.6 其他应收款—医疗130.4 其他应收款¬—失业32.6 银行存款5368.6 应交税费-应交个人所得税11.4 缴纳社保 借:管理费用—社保费1777.1 其他应收款—养老521.6 其他应收款—医疗130.4 其他应收款¬—失业32.6 贷:银行存款 246.17 支付个税时 借:应交税费-应交个人所得税11.4 贷:银行存款11.4
老师:别的公司的债权无偿转让给本公司,收款时分录怎么做呀?
如果公司实际是有亏损的,那这个要不要做税负啊?增值税需要做税负吗
那个税号发错给a客户(发到b客户税号)a客户又开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。怎么办么。现在逼客户后台显示了这张发票实际上是a客户的。
老师你好,请教下,我这边应收的款跟应付款中间有抵账过,然后现在发下未抵扣应收跟实际有误差0.02;应付款有误差少金额0.03,这个我如何调整账平呢?
你好,客户是一般纳税人,销售空调并负责安装调试,怎么开票才能更省
请老师给一个,开局不动产发票后,结转收入税金的会计分录
出口发票没回来,发票回来了暂估库存多了怎么办,
老师,我想问下计算店铺的盈亏情况,比如我们有推广费,我们的roi要达到多少才能盈利,计算公式是什么呢?
老师,小公司推广费每月金额大有没有税务风险
老师,员工申请人才住房补贴,然后到公司账上了,要转给员工怎么做分录