你好 如果没有其他的销售额 增值税负数申报 留底 附加税0 印花税0 以后抵扣

老师,11月申报期重复申报了一笔没收押金的收入41120元,12月在申报增值税的时候能不能在未开具发票填写负数金额,进行红冲收入?
老师请问,我12月冲了一笔7月的营业收入10000多,因为之前会计做错了账,现在利润表营业收入本月金额是负数,7月的时候这笔收入也没有开发票。我们公司是小规模纳税人。7月的已经在10月申报了。这种情况怎么填财务报表和增值税报表呢?谢谢
老师们好,我公司是一般纳税人,上月因有10万的未开票收入,在增值税申报表中未开具发票收入那填了10万的收入,然后本月开具了这个10万的发票,请问如何申报报表?谢谢
本月有一笔红字发票,开具后收入为负数了,增值税及其他小税种如何申报,都填入该负数收入吗? 谢谢老师解答!
老师好!请问小规模纳税人4—6月份收入为负数,增值税申报表改如何填写呢?开了一张负数发票还有一张正数发票
小规模纳税人收到银行存款,地膜,化肥款,已发货,会计分录,
一年期借款,每月付息,取得借款和支付利息怎么做分录啊
一般纳税人公司,亚马逊9810出口报关退税,报关单征免一栏,该怎么填。
公司团建,开的旅游服务476元,这种需要按人头申报个税吗
老师,老板要拿会计个人工资卡代转报销费,都是一些足浴店,歌厅的招待费,每个月有五六万,会计风险大吗,老板现在以离职在威胁会计
报关单 征免这一栏,有照章征税,折半征税,全免三个选项,我是小规模亚马逊出口9810报关,做免税不退税,应该选那个。照章征税吗
小企业贸易公司成本核算方法建议用什么方法?(卖酒的公司 购入再卖出赚差价)
老师好,给我发一下最新的工会经费返还政策
老师,在电子税务局能查到电商收入吗?是哪个路径查询
老师,我们把固定资产卖了,固定资产折旧去年也提完了,怎么做分录
附加税印花税是不是一直零申报至抵扣完该笔负数收入
附加税,你的增值税抵扣了附加税,跟着抵扣,不用单独做账务处理的。
也不用体现申报。印花税是这么做的。
好的谢谢您
不用客气 周末愉快