你好,如果这个是收到的,你们在背书出去借应付账款贷应收票据
老师好,公司收到销售方银行承兑,冲减应收账款。后面又将银行承兑背书给供应商,冲减应付账款。被书给供应商这步怎样做分录?谢谢老师!
公司向个人借款250000,这个人给了个250000的商业承兑,这250000已入公司银行存款,请问应该怎么做账?谢谢
老师好,公司开给供应商银行承兑汇票,开汇票,我们先把钱打到我司银行的保证金账户,付了承兑汇票的手续费,开了一张汇票,请问这笔业务的分录怎么做
老师好 调味品行业 公司对供应商打款 用的商业承兑汇票 怎么做账呢? 谢谢
付供应商货款用的是商业承兑汇票支付,对方合同规定贴息费用我们公司承担,分录该怎么做
老师,客户的开票信息公司名称是“经销部”,合同中盖的公章是“经销处”,对方的公章可能把字刻错了,对我们卖方有影响吗?
请问老师,2012年的公司注册,资金实缴了,减资减股东有没有影响啊?
老师请问午托班请的老师看小孩午睡发的工资可以进主营业务成本吗?
老师:请问处理本公司使用过的二手车,账务处理怎么做啊?
老师好:我们公司的分公司在外地。分公司的收入由母公司确认,但费用还是由子公司承担,这样能行吗?
老师,我们这个月因客户上个月错开发票,多交了八千多的税,客户这个月重开了一张发票,我们多缴纳的税可以实行退税吗
老师,小规模劳务公司,23年项目,上月开了25万的普票,之前都是零申报,10月季报我财务报表应该怎么填写啊?以前都没有账的,只申报了法人的个税,其他费用都没有。
请问公户每一笔支出都要有发票吗?有的支出没发票有收据行不行?
请问当个季度企业所得税为负数的话,做账务处理时 需要结转企业所得税吗,这个分录要写吗,还是有要交时才写,亏损时不用写这个分录
请问老师,按月取得劳务报酬7000元,未退休人员,无社保,请问汇算清缴可以扣5000*12,可以扣专项附加么?
不是收到 自己公司的
借应付帐款 贷应付票据
我公司用银行打的款 走的商业汇票
你好,支付的保证金,然后银行那边给你开出来的承兑汇票吗?
是的 银行开出来的汇票 汇给我公司供应商了
借应付帐款 贷应付票据 就是这个
那我银行存款减少了
支付保证金 借其他货币资金 贷银行存款
老师我没表达明白 我用商业承兑汇票预付货款北京三达商贸 100万 怎么做账呢?
借其他货币资金,贷银行存款, 借预付账款贷应付票据