你好! 借:库存商品24500 应交税费2600 贷:银行存款22600 商品进销差价4500 借:应收账款24500*1.13 贷:主营业务收入24500 应交税费24500*0.13 商品进销差价率=(31000+4500)/(300000+24500)=10.94% 借:主营业务成本21819.7 商品进销差价2680.3 贷:库存商品24500 借银行存款24500×1.13 贷应收账款

工地上有个人干的挖机的活 找的公司开票 但是转账不小心转给他个人了 这种能把那张发票当报销款吗
企业年报社保信息填0和0.01都没用,都提示错误代码440100030
企业年报全部填0,提示错误代码440100030,填0.01也没用
收到国库专利补贴要交增值税吗
#提问#小微企业。电梯维保。人员工资。和员工即买机用的电梯配件。应该计入什么科目?可以进入管理费用吗?
监理工程公司有正规资质,问题监理项目2021年完工了,有竣工验收证明。21年支付了200万公转私给了A个人,23年A成立了个体户、开票回来冲A的帐,还入了23年的成本,现在管理员要求提供合同、发票、流水,写说明。有什么好的处理方式?
老师,采购了一批物资赠送给其他单位。请问需要视同销售吗?还是直接入账管理费用就行
请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税,可是忘记了上个季度开了一张专票,十月初并已申报增值税后扣款了,请问这笔申报的增值税如何做账,还需要计提吗 我当时分录是 借:现银100 贷:营业收入-97 贷:应交税费-增值税3元 因为是没有超过三十万免征增值税所以结转至营业外收入,最好统一结转到了本年利润
群里说的会计整得个初级是一个东西吗?
老师你好,我想问一下,我们是商贸企业,一直开的是普票,现在突然开专票可以开吗,开二十多万
不完整吧,还有200要怎么处理
你好! 借:库存商品24500 应交税费2600 贷:银行存款22800 商品进销差价4300 借:应收账款24500*1.13 贷:主营业务收入24500 应交税费24500*0.13 商品进销差价率=(31000+4300)/(300000+24500)=10.94% 借:主营业务成本21819.7 商品进销差价2680.3 贷:库存商品24500 借银行存款24500×1.13 贷应收账款
老师对不对呢
你不说话是代表什么呢
不好意思,我看掉了,你看一下,我把那个金额变了,你看一下。