你的科目余额表是平的吗
老师,用友U8软件 4月份我将电费记到管理费用科目了全部都已经结账了。 现在想把电费转到成本中。是不是直接可以做个红字凭证冲销管理费用然后在做一张入成本里就行了呢
用友政务管理软件,在4月份月末结账是出现总账与明细账不平,我把4月份所有记账凭证作废后,仍然是总账与明细账不平?
用的金蝶软件根据出库入库生成的凭证,做的记账凭证。月末结转发现账面金额与实际盘点数不相符。现在暂停了还有入库的单子没入。老板让我们找原因。用的待处理财产损益科目把账平了。但是现在呢又要急着把该入库的入库。领导又要要数据怎么办?
老师 就是我现在是刚刚接手的公司总账,总账的明细账与银行日记账对不上,然后上期的账也已经结账了,但是试算不平衡的,我现在先做下期的凭证,做完再返结账上期的账查看修改,这个过程要怎么做怎么处理,怎么快速对出对不上的数据现在好头晕
老师 就是我现在是刚刚接手的公司总账,总账的明细账与银行日记账对不上,然后上期的账也已经结账了,但是试算不平衡的,我现在先做下期的凭证,做完再返结账上期的账查看修改,这个过程要怎么做怎么处理,怎么快速对出对不上的数据现在好头晕
老师您好,请问什么情况下增值税的附加税能减半征收?
老师 开票是维修费 主营业务收入我们分为服务收入和销售收入 是属于服务收入还是销售收入
老师,无票收入怎么做分录
老师,我从账怎么看出这家差多少成本呢
在学习实操中,商贸类的账一旦涉及到结转销售陈本的时候,解析就会提示到一个EPR核算存货,这个是啥意思,那如果我们没有这个EPR呢怎么结转成本
老师,美元收到预收款汇率是按当日折算价记账还是是买入或卖出?预收账款是不是后续开票的汇率是按的出口当日月第一个工作日折算价汇率。预收账款之间到时会有一个差额怎么办?具体分录怎么写。收到款,结汇,开票确认收入这些分录。
老师,请问一下我们转给其他公司备注往来款,上午转出去,下午人家转进来,挂借应收账款 贷银行存款 还是借其他应收款 贷银行存款合适啊?
老师 开票是维修费 主营业务收入我们分为服务收入和销售收入 那应该属于哪类?
您好~想咨询下,这两笔业务会计分录分别是: 1. 出口退税征税率和退税率之差,未做处理 2. 管理不善盘亏存货未做处理(注意进项税额转出)
老师,我给银行贷款和给信托公司贷款,统统计入短期借款吗?然后就二级明细不同?
不是诶,是不是这个问题
第一个科目是银行存款,第二个图片是什么科目的发生额
采购商品的往来单位
老师有点急
那你这两个科目的发生额没有问题啊
老师,总账余额表还是不平
你这只是一个科目的啊,肯定会有余额啊