你好 借:生产成本 制造费用 管理费用 贷:应付职工薪酬

3.甲企业2017年7月份应付职工工资总额为693000元,“工资费用分配汇总表”中列示的产品生产人员工资为480000元,车间管理人员工资为105000元,企业行政管理人员工资为90600元,专设销售机构开!人员工资为17400元。甲企业应编制会计分录:
企业本月应付职工工资总额462000元,工资结算汇总表中列示的产品生产工人工资为320000元,车间管理人员工资70000元,企业行政管理人员工资为60400元,销售人员工资为11600元。编制相关会计分录
企业本月应付工资302,000元工资费用分配汇总表中列示的产品生产人员工资为20万元。车间管理人员工资为5万元,企业行政管理工人员工资为40,400元,销售人员工资为11,600元,要求编制工资的分配即按分配工资额的14%提取职工福利费。
甲公司为增值税一般纳税人,2022年3月31日,本月应付职工工资总额为¥500,000,工资费用分配总汇表中列示的产品生产工人工资为¥280,000,车间管理人员工资为¥100,000,企业行政管理人员工资为¥120,000,编制甲公司会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,2022年3月31日,本月应付职工工资总额为500000.“工资费用分配汇总表”中列示的产品生产工人工资280000元,车问管理人员工资100000元,企业行政管理人员工资120000元。编制甲公司会计分录。
老师,小微企业的企业所得税,税率是多少
销售运费应该入管理费用还是主营成本
老师您好,请问权益法下超额亏损,依次冲抵长期股权投资账面价值、长期应收款、预计负债、备查账。长期应收款包括哪些类型的可以冲抵,预计负债可计入的金额是多少
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起初期末都有盈余公积 资产负债表和利润表的勾稽关系是什么
老师:取得个人代开提供的劳务发票,个税申报,扣除办法及税率是怎么样的?
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老师,我们汽车店新增一个品牌,目前采购员工工作服,发票和付款都已完成,请问怎么做账呢?
@朴老师,我们2024年汇算的时候固定资产累计这就是80万,结果2025年销售了固定资产,累计折旧记在了借方80,所以导致2025年累计折旧余额0,这样我们在汇算清缴表中需要填写本年折旧额就是-80了,这样是对的么?我直接写负数是可以的么?
老师:收到红字发票做账时用负数冲进项税了,但勾选认证里没有红字发票(负数)可勾,都是正数。导致勾的进项比我做的进项多,怎么申报?