你好,甲商场2021年11月应缴纳的消费税税额=(113000%2B22300)/1.13*5%
5.某商场为增值税一般纳税人,2021年8月销售货物取得含增值税销额101.7万元,销售餐饮服务取得含增值税销额21.2万元。已知,销售货物的增值税税率为13%,销售餐饮服务的增值税税率为6%。计算该商场增值税销项税额是多少元?
【经典例题28·单选题】甲商场为增值税一般纳税人,2021年8月销售货物取得含增值税销售额101.7万元,销售设计服务取得含增值税销售额25.6万元。已知,销售货物增值税税率为13%,销售设计服务增值税税率为6%。计算甲商场当月增值税销项税额的下列算式中,正确的是
甲商场为增值税一般纳税人,2021年8月销售货物取得含增值税销售额101.7万元,销售设计服务取得含增值稅销售额25.6万元。已知,销售货物增值税税率为13%,销售设计服务增佳税税率为6%。计算甲商场当月增值税销项税额
甲公司为增值税小规模纳税人。8月,生产销售一批应税消费品,取得含增值税销售额33372元,已知增值税征收率为3%,消费税税率为10%。计算甲公司生产销售该批应税消费品应缴纳的消费税税额。
甲商场为增值税一般纳税人,2021年11月向消费者个人销售黄金项链取得含增值税销售额113000元,销售金镶玉吊坠取得含增值税销售额22300元,销售镀金首饰取得含增值税销售额42898元。已知,增值税税率为13%,消费税税率为5%,根据消费税法律制度的规定,有关甲商场2021年11月应缴纳的消费税税额。
生产性企业在外地开立的 租房办事处 房产税土地使用税怎么缴纳 还是不用交
增值税的结转问题 1月 应交税费_应交增值税_进项税额29,474.35 应交税费_应交增值税_销项税额39,479.74 未交增值税10005.39 1月末结转做了1笔分录 借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税10,005.39 贷:应交税费_未交增值税10,005.39 但是余额表里面“转出未交增值税”借方有余额10,005.39,未交增值税贷方有余额”10,005.39 1月未缴纳增值税 2月冲红1月增值税额6,960.18 3月 应交税费_应交增值税_进项税额77,121.16 应交税费_应交增值税_销项税额75,791.15 留抵税1330.01+2月冲红6,960.18 3月22日缴纳1月增值税3137.92+附加税600.32 问题1:1月就做一笔这样的分录有问题吗? 问题2:转出未交增值税以及未交增值税余额如何去结平? 问题3:2月冲销1月的发票,已在2月做了红字分录,增值税方面还需要做其他分录吗? 问题4:3月份的会计分录要怎么做?
老师您好,个体开普票额度不够,可以申请提升额度吗
老师,出差的火车票能报多少?
销售软件技术服务费,分时段履约这种确认收入,怎么确认呢,年付还好说,按月来确认进度,比如月付,现在9.25购买了9.25-10.24的服务,这种类似的订单应该怎么进行收入确认呢?
有10张农票在税务系统红冲,有什么方法能一起冲完
老师可以说下会计做账的整个流程吗?
一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用,房子还正在装修,没有取得发票,如果不能转固定资产可以作为在建工程吗?装修的费用,和房屋的成本一起作为在建工程吗?
老师我可以把自已资料目录做一个滕迅共享文档,设置密码,自己在手机随时可以查可以吗,安全吗(会不会被别人盗看?
甲公司在京东有店铺,甲公司和京东,政府签订协议,甲公司和政府各付50万共计100万给京东,做优惠券,然后京东是否要开票,然后公司店铺业务员讲,比如京东每单优惠券5元(从100万元里出),付给甲公司。那么京东要求甲公司开票,甲公司要开发票吗?