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老师,前期单位付的劳务费没收到发票,挺久的业务了,我现在想平一下账目,应该怎么处理呢

2022-06-14 10:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-14 10:22

你好,借管理费用,劳务费贷,预付账款正常做账就可以的。

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齐红老师 解答 2022-06-14 10:22

汇算清缴需要调整的,不允许抵扣。

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快账用户8165 追问 2022-06-14 10:22

好的,明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-06-14 10:23

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好,借管理费用,劳务费贷,预付账款正常做账就可以的。
2022-06-14
那就是说付款分录就行了,借应付账款贷银行存款。 然后成本费用正常入账,没有发票的汇算清缴纳税调整就行。 以前年度成本费用就正常入账,如果没入现在补上用以前年度损益调整。
2024-02-18
有好多微博只有啦,你好,以后需要支付吗?时间有发生吗?
2022-02-09
借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2024-01-11
你好,这是哪一年的?到哪一年?
2022-01-05
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