同学你好 借,工程 物资113000 贷,银行存款113000 借,在建工程 79100 贷,工程 物资79100 借,在建工程 33900 贷,原材料30000 贷,应交税费一应增一进项转出3900 借,在建工程 37000 贷,应付职工薪酬25000 贷,生产成本一辅助生产成本12000 借,固定资产150000 贷,在建工程 150000 借,原材料30000 借,应交税费一应增一进项3900 贷,工程 物资33900

任务内容清单 甲公司自行建造一座仓库,购入为工程准备的各种物资200000元,支付的增值税为26 000元,实际领用工程物资180000元,剩余物资转作企业存货;另外还领用了企业生产用原材料一批,实际成本为30000元;分配工程人员工资50000元,企业辅助生产车间为工程提供有关劳务支出10000元,工程完工,交付使用。 掌握自行建造固定资产业务的核算方法。
某企业为增值税一般纳税人,增值税率13%。自行建造一条生产线。购入为工程准备的各种物资400000,支付的增值税52000元,实际使用工程物资380000元,剩余物资转作企业存货,另外还使用企业生产的产成品一批,实际成本30000元,计税价格40000元。支付工程人员工资50000元,企业辅助生产车间提供劳务10000元,第1年末工程竣工投入使用。【要求】根据资料编制相关会计分录。
(一)目的:练习自行建造固定资产的核算。(二)资料:某企业自行建造仓库一座,购入为工程准备的各种物资20000元支付的增值税税额为26000元,实际领用工程物资196000元,剩余物资转作企业存货;另外还领用了企业生产用的原材料批,实际成本为30000元;应付工程人员工资50000元,工程完I交付使用。(三)要求:编制相应会计分录。
1.企业自行建造集体福利用房屋一座,购入为工程准备的各种物资200000元,支付增值税税额26000元,实际领用工程物资(含增值税)214700元,剩余物资转作企业生产用原材料,另外还领用了生产用原材料一批,实际成本为20000元,应转出增值税2600元:分配工程人员工资26000元,企业辅助生产车间为工程提供有关劳务支出12300元,工程完工交付使用。
2某企业2019年1月为建造职工宿舍,以银行存款购入了各种物资100000元,其中增值税13000元,实际领用工程70%,剩余的转作企业生产用材料;还领用了企业外购的原材料一批,实际成本30000元。分配的工程管理人员工资25000元,辅助生产车间为工程提供劳务支出12000元,该工程2019年12月完工验收合格交付使用。提示:建造非生产用建筑进项税额不准抵扣。要求:根据上述业务进行会计处理。
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
老师,我有个问题,就是我们公司是做人力资源的,今年增值税税法不是改了吗,人力资源外包不允许差额开票了,我们之前都是签的人力资源外包合同,发票开的差额,但是今年改了之后,我们前几个月还是按差额开的,发票写的人力资源外包,我们大多数员工都没有社保,这种情况下怎么办啊,员工和我们签合同,没交社保,用工单位还不符合劳务派遣,我们前四个月工资也给开出去了,用工单位要发票,我们这个发票得怎么开啊,我知道不合规了,但是怎么开,风险最低呢
没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 , 是年末就冲掉吗
发票标识做了好还是不做好?做了以后发票出现问题会有风险吗?
电商店铺收入如何申报
周一立马补交来得及吗
老师,现在住宿费,是不是变为生产生活服务,以前是住宿服务。