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一般纳税人差额征税红冲发票以后,税额变成负数了怎么填申报表

2022-06-14 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-14 15:31

你好,你没有其他的证书发票吗?

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齐红老师 解答 2022-06-14 15:31

你这样负数申报不了,你得去税务局申报。

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快账用户9041 追问 2022-06-14 15:31

去了税务局但是不知道怎么填表,直接不通过

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快账用户9041 追问 2022-06-14 15:32

税务局需要我把表填好然后才去申报,但是我按照实际情况填报以后税务局也报不了

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齐红老师 解答 2022-06-14 15:32

高开的具体的是什么业务?

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快账用户9041 追问 2022-06-14 15:33

劳务派遣

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齐红老师 解答 2022-06-14 15:33

劳务派遣在5%附表一填写你的销售额,然后在附表三百分之五第一列价税合计,你的成本需要红冲吗?如果不红冲的话,后面的不用填写。

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快账用户9041 追问 2022-06-14 15:38

我先填一下呢

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齐红老师 解答 2022-06-14 15:40

可以的,但是你自己填写的话,这个肯定不行的。

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你好,你没有其他的证书发票吗?
2022-06-14
你好,附表一的收入,销项税额按正数减去负数之后的金额申报 比如正数销项税额10万,负数销项税额1万,实际销项税额按9万填写申报 
2022-01-05
你好,开具了红字发票,做红冲分录即可,不会出现差额。
2021-12-06
你好,你的合计销售额是负数吗?填写负数销售额,在对应的栏次里面自己申报不了的去税务局
2021-02-26
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