你好 前面的留抵退税是不计算附加税的,你现在按照实际缴纳的增值税计算附加税的
现在有留抵税额10万,如果不申请留抵退税,每月可以抵当月增值税的销项,也不需要缴纳附加税,如果下月申请了留抵退税,后面当月需要缴纳增值税的时候,与之对应附加税还可以免交吗?
老师,我公司上个月计算的应交增值税5万,附加税6000元,之前申请了增值税留抵退税2万,这个月报税的时候发现,附加税的金额扣除了留抵增值税基础上计算的附加税金额,留抵退税不是只影响增值税吗,对附加税也要退吗?
请问当月交增值税后其他的附加税申报表怎么填,之前有过留抵退税额
老师,增量留抵退税,之前申请退税了,现在要缴纳增值税,缴纳增值税就会有附加税啊。申报的时候附加税却又抵扣了,就是主申报表要交增值税而附加税表附加税却又抵扣了,请问这种是怎么回事呢?
请问下我司5月已收到留抵退税,这个月申报增值税及附加时,附加税还可以抵扣之前得留底退税额吗?
申报增值税后直接带出来了附加税的数据,不需要缴纳附加税
这么申报合适吗
数据是直接带出来的,那么直接申报就可以的
为什么没有税款呢
你们的留抵退税还有阿