同学你好 这个就是湿租 是带人的 9%

请问老师,我们公司购买了一些酒,有发票,明面上看起来好像跟生产经营搭不上边,只能做福利费跟业务招待了。做业务招待费需要帮客户代缴个人所得税吗?实际工作中是不是不太现实。二是员工福利费需要给员工缴纳个人所得税吗? 一般工作中是做账务处理,还是真的会代缴
老师我们公司没有车辆,所有开发人员,自有车辆外出,规定,采用实报实销制度,让他们提供公里数,在财务管理制度中列名!另外车损以补贴形式在工资体现,这种情况下,汇算清缴能在所得税前扣除吗!? 我看大部分都说和员工签订租车协议,老师签订协议的话,不约定租车费!只写明与公司生产经营有关的,提供油票过路费,实报实销形式!这样可以吗?业务人员每天都外出,用车很频繁!要是开什么租赁费发票太麻烦!再说了,也量化不出来,每月支付多少租赁费合适!业务员嫌太麻烦!也不合理!
老师好,我公司租赁车辆服务,车辆+人一起的,对于个人来讲是属于生产经营所得还是劳务所得,先个人代开发票都有备注提示非生产经营所得以购买方代扣代缴。我想问下这样的业务代开发票什么类目会合适些。
老师您好!刚接触建筑劳务公司,主要业务就是负责工程人工服务对吗?请问有关涉税方面需要注意什么呢?比如分包的劳务让包工头去税局代开发票按照经营所得代扣代缴个税,自己公司的临时工的工资就是走应付职工薪酬,老师您好!除了这两方面还有其他的方法吗?请指教一下
老师:您好!请问一下:公司属于生产制造企业,收到一张一个人名义到税务代开的发票,开给我公司的洗涤费(其他居民服务业)1020元,并且有备注个人所得税由支付方依法预扣预缴。我给他申报个税的时候,在自然人客户端里边选择“其他” 所得税项目“其他连续劳务报酬”不能进行申报,请问一下 这种情况应该选申报才能申报啊?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
该类业务代开具“运输服务”自行承担税费,购买方无需代扣代缴,还是开其他的类别更适当
同学你好 这个你们协商就可以
这个我知道,我想得到的答案是什么开更合适
同学你好 开租赁的就可以
同学你好 你有运输资质开运输服务也可以
开租赁是属于综合所得吗?都是个人的车辆没有资质哦
同学你好 那这个是财产租赁所得