借利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税1955.19-156.2 借应交税费企业所得税,贷银行存款
老师,2019年12月底计提应交企业所得税是700, 2019年底计提分录是: 借:所得税费-本年预交款700 贷:应交税费_所得税700 但在2020年一月份企业所得税有优惠400元,实际只缴纳300元 2020年一月份缴纳的分录 借:应交税费_企业所得税300 贷:银行存款300 等于余额在2020年应交税费贷方为400元。 在四月份实际缴纳了600元,我就少计提了企业所得税。 四月份计提税金分录 借:所得税费200元 贷:应交税费_企业所得税200元 缴纳时 借:应交税费_企业所得税600元 贷:银行存款600元 四月份结转时我是按照计提的金额结转的,不是按照实际缴纳金额结转的 结转分录是 借:本年利润200元 贷:所得税200元, 等于我的结转金额应该结转600元的,现在少结转了400元,所以在账面的所得税科目里面就导致实际缴纳金额少了400元,请问各位老师现在怎么调整,
老师,2019年12月底计提应交企业所得税是700, 2019年底计提分录是: 借:所得税费-本年预交款700 贷:应交税费_所得税700 但在2020年一月份企业所得税有优惠400元,实际只缴纳300元 2020年一月份缴纳的分录 借:应交税费_企业所得税300 贷:银行存款300 等于余额在2020年应交税费贷方为400元。 在四月份实际缴纳了600元,我就少计提了企业所得税。 四月份计提税金分录 借:所得税费200元 贷:应交税费_企业所得税200元 缴纳时 借:应交税费_企业所得税600元 贷:银行存款600元 四月份结转时我是按照计提的金额结转的,不是按照实际缴纳金额结转的 结转分录是 借:本年利润200元 贷:所得税200元, 等于我的结转金额应该结转600元的,现在少结转了400元,所以在账面的所得税科目里面就导致实际缴纳金额少了400元,请问各位老师现在怎么调整,急急急!!!请老师写出分录谢谢您
提问,这个月我小规模公司修改了20年的汇算清缴,调增无票收入1188.12元,销项税额11.88。缴纳企业所得税2.93。请问我的会计分录应该怎么做?
提问,为什么未分配利润年初余额+净利润本年累计金额不等于未分配利润期末余额? 21年预提了所得税39883.95元 22年汇算清缴时缴纳所得税42340.31元 该怎么做调整分录。
老师,我公司本月缴纳了2020年企业所得税汇算清缴的调增金额,金额是1955.19元,去年已经计提了156.20元,请问本月应该怎样做分录?
老师,我们是装修公司,小规模纳税人,有多个项目,采购进来的材料的发票需要备注项目名称吗
老师你好!公司原甲法人变更到乙,现在乙需要占股30%.需要怎样操作
老师你好,请问下我们公司领导买要买一台笔记本电脑,但是只能开个人抬头发票,公司给他报销的话可以入账吧?要写什么说明吗?
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老师,企业审合同主要从哪些方面入手,能更好的规避下风险,都涉及哪些风险
老师,以前年度损益调整这个科目不涉及么?那什么情况下才涉及呢?
好,你们是企业会计准则做账吗?
是的,是按照企业会计准则做账
把上面的利润分配未分配利润改成以前年度损益调整就可以的 然后以前年度损益调整,月末在结转到未分配利润。
明白了,谢谢老师
不用客气,工作顺利