借固定资产清理 累计折旧 贷,固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费应交增值税销项,然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
固定资产清理,开具了增值税发票的账务处理
单位车辆卖给个人,单位开出增值税专用发票,请问怎么账务处理。 如果是不做固定资产清理做到收入里去的,那固定资产清理账务怎么处理。
请问一下老师,公司处置固定资产开具增值税发票,是确认收入?还是走固定清理?
老师,22年公司处置固定资产,并开具专用发票,借,1002 贷,固定资产清理 应交税费-应交增值税,这么处理没有问题吧?
你好,公司卖固定资产,开发票报增值税收入了,清理资产时候分录借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产;借银行存款,贷固定资产清理,应交税费-应交增值税;借固定资产清理,贷营业外收入
结转到固定资产清理我知道,后续我们公司有开票,因为我们把清理出来的固定资产低价处理了。但是我们有开增值税发票
账务处理怎么做,是贷应收账款 借固定资产清理应交增值税
你好,第二个不就是开了发票的吗。
要是这样处理,那我们在申报税的时候,那营业收入那块就对不上是不是
号对的是的增值税的销售额和所得税销售额不一致。
是的,我首先把资产结转到固定资产清理,后期我们把清理的固定资产转售了,并开了增值税发票
如果你想一致的话,借银行存款贷固定资产清理,你可以改成借银行存款,贷其他业务收入。
那固定资产又没有平呀
固定资产清理,月末结转到营业外支出不就可以?借营业外支出,贷固定资产清理,怎么会不平?