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我们公司购入货架,现将它以固定资产入账,借:固定资产,借:应交税费_进项税额 贷:银行存款,那个进项税额应该怎么处理呢?

2022-06-15 12:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-15 12:44

你好,一般是一般纳税人吗?镜像可以用你的肖像来抵扣的。

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快账用户1323 追问 2022-06-15 12:46

就是那个税额,销项这边要减去那个数,进项那边要加上这个数是吗?

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齐红老师 解答 2022-06-15 12:46

你好,不是这个意思,是你的销项,减去进项等于缴纳的增值税 销项可以不用动,销项可以一直有余额,也可以月末结转到转出未交增值税。

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齐红老师 解答 2022-06-15 12:47

进项和销项都可以不用动的,进项和销项可以有余额,也可以月末结转到转出未交增值税也可以年末做

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快账用户1323 追问 2022-06-15 12:47

我要报增值税申报表的时候应该怎么填写呢?

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齐红老师 解答 2022-06-15 12:50

附表二 35栏填写你的进项

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快账用户1323 追问 2022-06-15 12:50

我现在做分录不是借方进项多了吗?我要把账做平了,贷方不是得冲掉那个进项税额吗?如果我这个月正好认证抵扣了那笔进项税额,销项减去进项=应交增值税,但是我借方那个进项税额没冲掉啊?应该怎么理解呢?

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齐红老师 解答 2022-06-15 12:53

同学,你这是怎么理解的?发生的时候借固定资产 应交税费应交增值税进项15 贷银行存款 销项借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项20 需要交税,借应交税费应交增值税转出未交增值税5 贷应交税费未交增值税,5 这个是销项减去进项的余额做这个分录。

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齐红老师 解答 2022-06-15 12:53

销项和进项都可以有余额的。

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齐红老师 解答 2022-06-15 12:53

如果你想要,没有余额,可以去结转,你把它结转了,就是拉,结转到转出未交增值税里面去。

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你好,一般是一般纳税人吗?镜像可以用你的肖像来抵扣的。
2022-06-15
你好不是借固定资产0.59 ,贷进项税额转出0.59 
2021-05-25
您好,是的,是这么理解的,进项税也是 购进固定资产的金额
2024-05-26
您好,发下题目看下
2021-03-21
您好,固定资产账面余额都要清理的(下面对),但下面那个没有交销项税,
2023-12-01
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