你好,季度45万就不需要交税的 你看下你超过了吗 超过了的话,按照百分之一来交。

请教一下老师建筑业分包差额开票的问题,我公司简易征收的清包业务,在项目地预缴3%,1.收到的分包发票必须是“*建筑服务*工程服务或建筑服务费”的才可以吗?我们公司是把运送沙石的劳务外包给运输个体户了,他给我们开的“*运输服务”我们可不可以差额开票?2.我们差额开票到项目地预缴税款,非得拿到的分包发票已经交了税的发票我才能差额开票预缴吗?就是说比如现在9月,我拿到小规模给我开的8月的分包发票,但是她要到10月才会交7.8.9的税,就是说这个税她还没交,我去项目地预缴税款,能把这一部分差额扣出来在预缴吗?当地税务机关会不会以她还没交税不认我这个差额分包?
小规模建筑劳务,公司地点在天津,施工地在山东滨州,去年7到9月份,开具了3%的普通发票,发票是按3在山东预缴的。现在能否适用小规模增值税3减按1,进行退税
老师你好 建筑劳务公司,原来是小规模纳税人,8月份开票就超过500万了,在10月份升为一般纳税人。我在9月份开普票的时候就按照3%的税率开出了28万,现在做增值税申报的时候,发现本期应纳税减征额给我普票减免了2%,只扣了1%。我想问一下这是为什么?
请教个问题:我们公司是9月份从小规模升级为一般纳税人的,在7月份的时候外省有个施工项目当时开的是小规模纳税人3%的发票,到10月份的时候项目工地上送回来一些增值税专用发票,10月份作账的时候能按收到的专用发票里的税额作应交税费——增值税——进项税额的借方吗?另外还有一些飞机票、火车票能按9%记入进项税额抵扣吗?
老师,你好。 我22年3月份为小规模纳税人开具了140万3%工程专票,4月升为一般纳税人9%, 23年甲方要求把这140万3%的发票作废,重新按9个点开具。 我现在只能去更改22年增值税报表做退税处理,原本预交的缴纳企业所得也只能做退税处理。 今年退税风险是不是很大
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
已经超过了,税费都已经按照3%在当地预缴了,政策是3减按1征收,现在这种情况可以申请退税吗?
可以的,可以申请退回来的。
这个退税的话需要去哪里退税,?是税款的预缴地吗?
这个需要你问下项目所在地那边