对的是的,有的需要填写。

老师,增值税申报资料3物业公司3%的征收率的项目是不是要填写呢?
老师,物业公司申报增值税附表三,征收率3的本期发生额是填金额,还是填税额呢?
老师,我公司是物业公司,填写增值税申报附表三,3%征收率第1列是不是和第6列相等呢?
老师,自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税,个体户在申报增值税时,《增值税减免申报明细表》免税项目需要填 写吗?
老师,小规模增值税申报时候,开了3%普票40万,减免税申报表里,免征增值税项目销售额是填写40万,还是填写不含3%税的销售额388349.51啊?
2026年一季度,小规模纳税人开具租赁发票按5%的税率来开,然后二季度开冲红票,好再开按3%税率开具相应的发票,二季度报税的时候,这个会提示19栏有错误增值税报税的申报表,那该怎么处理?
你好,老师,问题比较多。1----7月申报期自查出第二季度开的发票有应税商品开成免税商品。2----用开票助手开票税收编码分类,有分错的,当时没检查出来到1号申报期一看增值税报表体现了。老师,这些问题怎么处理?发票对方已经审核入账,都是机关单位的食品采购,农副食品肉蛋奶蔬菜免税商品,但是2季度已经超了免税产品,是不是还正常免税?3----- 机关单位发票已经入账并付款。老师,开票的发票量的确挺大的,因为农副食品一个月卖下来都得三五百个品,有些单位还是有折扣的,所以就用的开票助手。老师这一天一份接着一份开票,然后在做账,一天天真的好忙啊,一个人干好几个人的活。
固定资产一次性扣除的政策,请帮我找一下政策原文件或者补充文件
如果因为,对固定资产一次性扣除的政策理解的错误,享受了一次性扣除且未造成少交税款,这个会不会有什么实质性处罚?
老师您好,我公司实际主营收入已经大半年为0,靠租赁公司房产收入支撑,但是我们经营范围没有房屋租赁业务,可以找个有资质的外包公司把这个业务外包出去吗?我公司按实收租金纳税,房土税也照交,我公司会有什么行政及税务风险吗?
老师,我成立了一家会计公司,但是在本地实在招不到一名有经验的合规账会计,可以给我个思路吗?或者帮我推荐一个合适的
老师好,往年的投资款没有记到实收资本里面,现在调账要注意什么
资产两年累计超过五千万怎么操作账务
老师,有没有了解燃气公司的呢,
郭老师,环保税,大气污染和消费税,怎么算,按哪个基数计征
老师,没有填写申报的时候也是过了呀,不填写会产生什么影响呢?
你好,主要是你们单位开过这个发票吗?如果开过的话,你不申报的话也保存不了
我单位开水费这个发票,有的业主需要发票
水可以差额交税的,需要在附列资料里面填写。
开过发票,同时没有填3%征收率这一行也申报起了的,若6%9%这个数字不和附表一的数字对不上就申报不了
老师,从来都没有填过怎么操作呢?
不用的,你在3%附表一,然后附表三里面填写就是了,不会预警的,你是物业公司,物业有这个销售水电费的经营范围。
老师,附表3从来没有填过征收率3%呢?
你试一下,现在填写进去不能。
应该是可以的,只要你有服务类的经营范围都可以。
不用管,以前没有填写过,你现在能填写进去就可以。
那我现在也不填可以不?
试一下能保存了吧
老师,那怎么填写呢?不知道怎么填写?
3%第一列填写加税合计收入,然后后面的扣除本期发生额实际抵扣金额填写你支付给自来水公司的。
老师,关键现在是征收率是以每个做账系统的期末余额数字填的申报表
这有没有问题呢?
不是期末余额 填写的发生额 收入成本那有余额
那一直以来都是这样填的怎么办呢?
你开发票60 成本50 你这么申报的