您这个不能做费用的,您可以借预付账款,贷银行存款,后期拿到实际的发票再来确定费用,不用通过待摊费用的。
老师,我想请问一下,我们公司因为不开了,拆除电网的时候电力公司拆除的费用发票开了是水电费。那这样我是做管理费用下面水电费呢还是办公费,实际不是用于水电,发票明细是水电的。
老师好,我们是小规模纳税人的电影院,单位购买会员卡,这笔收入已经打我们公司账户,我们发票也开了,但是这个会员卡的钱,我们是等到顾客消费后才能算收入的,现在我们只能是计入预售账款中,但是我们发票又开出去了,账务处理可以把这部分做预售吗?现在要是做收入,到时候顾客来消费了,账又要怎么处理合适呢?
老师你好,我们筹建期间的工程装修里含有好多实验设备,因为是全包,所以我只能收到建筑服务*工程款的服务发票,所以我入不入固定资产,那我只能入长期待摊费用-开办费了,那我这里面有些设备是做实验用的,到时候我能摊销到研发费用里去吗?
老师你好,我们筹建期间的工程装修里含有好多实验设备,因为是全包,所以我只能收到建筑服务*工程款的服务发票,所以我入不入固定资产,那我只能入长期待摊费用-开办费了,那我这里面有些设备是做实验用的,到时候我能摊销到研发费用里去吗?能做加计扣除吗?
老师,我们公司购买的星巴克卡,买的时候明细开的这种,但是这种是不是只能作为待摊费用,要实际消费了拿到发票才能做为当期费用是吧?
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
老师,新开的有限公司,想申报一般纳税人,还没在积局备案,什么时侯申请呢
老师,我们是卖车的,我们老板购买销售车辆时的物品是计入销售费用还是管理费用
老师我想问一下,我们有一个员工,每个月的工资我这边都给她计提的,个人所得税也是按计提数按月申报的,连续半年没给她开工资,现在她需要工资流水,去领取生育津贴,但是一直没有开工资,这个工资可以一次性给她发放吗?个税这一块要不要变动?
老师我想问一下,就是我们有两个兼职员工,工资都是从对公转到老板的支付宝,后老板支付宝发放的,对公转的这个钱一直挂的是其他应付款,但是钱收不回来,到时候还会越挂越多,有风险这怎么办?两个员工又再其它企业上班的,不能在这边有正常薪资发放流程
那这种呢?上面显示的不征税
你好,它还是一种预付卡,你也可以这样做凭证的。
那能不能确认成费用呢?
如果说后期确实来不了别的发票了,您再转一部借费用贷预付账款。
已经确认了,他不开,我的理解也是你这样理解的,但是这种涉及税前扣除不?
你好,这种的话说正规的来说不太正规,你最好不要税前扣除。
但是我在企业实操中我见过,有的单位是税前扣除了的,我觉得不正规。
我也觉得是,只能作为入账凭证
祝您生活愉快开心快乐