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您好老师,去年的进项发票,租赁费,销货当时给我们开的是6个点的票,今天对方联系我们,说税务找他们说这发票税点不行,要求将发票重新开,开9个点的发票,老师,因为发票是去年的,我们也都认证抵扣了,老师下一步应该怎样处理呢?

2022-06-17 13:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-17 13:16

你好,你们单位自己开红字信息表,然后当让对方给你开红字发票,重新开一个

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齐红老师 解答 2022-06-17 13:16

购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。

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快账用户3512 追问 2022-06-17 13:19

好的,老师,因为是去年的进项发票,今年的年度汇算清缴也已经结束了,成本那如何处理呢?

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齐红老师 解答 2022-06-17 13:20

这个没有关系的,你放到今年调整就可以的差额余额放到今年。

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快账用户3512 追问 2022-06-17 13:21

对方再给我们重开9个点的发票,直接做账就可以吧?

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齐红老师 解答 2022-06-17 13:25

对的是的,是这么做的。

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快账用户3512 追问 2022-06-17 13:26

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2022-06-17 13:27

不用客气,工作愉快。

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你好,你们单位自己开红字信息表,然后当让对方给你开红字发票,重新开一个
2022-06-17
 你好 1;    你们是租赁挖机 属于动产租赁; 实际应该是按13%开票的; 不是按6% 。这个税率本身不对; 你开红字信息表 ;对方开红字发票来红冲哈 ; 在开正确发票给你 认证抵扣即可   
2022-06-21
同学你好 对的这个可以的
2022-12-19
你好,对的是的,多交的那一部分增值税可以留着以后抵扣。 购买方的需要做进项转出,然后重新认证你这一个发票。
2021-11-03
你好,计入费用,但是这个钱不能税前扣除。
2022-03-23
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