你好,非学历培训就可以
老师你好,请问,我们主营蛋糕的生产。现在新加业务,帮其他企业二次加工包装产品。对方要求开具增值税专用发票,劳务费。请问这个我们营业执照是不是要去新增内容,还有我们公司能否直接开具劳务费的增值税专用发票
我想问下:我公司是建安企业,发包方收的标书费(不是招投标的单位收的标书费,甲方收的标书费),请问这个标书费是增值税的应税范围,那开具发票的税目是其他建筑服务,可是我们找不到其他建筑服务后面的类别,具体开票内容是其他建筑服务-什么呢?
老师,你好。我们公司税费种认定信息增值税目是其他现代服务,请问我们发生的青少年素质培训费,发票项目具体开什么内容?
老师,你好。我们公司经营范围:项目投资:教育投资及教育投资顶目的管理、投资咨询:益智类玩具的设计开发;青少年素质培训。请问开发票可以开"非教育服务培训费″吗?另外发票还可以开其它什么项目?
老师,您好,我们有个小规模纳税人的公司,因为都是收的学员培训费,没有开过发票,在税局申报增值税,开出来的增值税完税凭证品目名称是信息技术服务,这样后期有什么风险吗
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
老师,企业200万以内利润,所得税税率是5%?
请问小规模纳税人开租赁费税率是1%吗
您好,大累类是非学历教育,明细科目就是培训费
谢谢老师,请问这个培训费,小规模纳税人增值税是多少?
目前是1%吗
你好,普票的话现在是免税,专票的话是3%