你好,你这个月有收入吗?可以一块儿补上的。
老师,应收账款,没和单位商量,不知道收多少,也不确定什么时候收,该怎么记账呢,没法儿往总账明细里记。 比如,这一笔吧,2021年1月12日,甲学校LED屏维修-原材料55元,甲学校某班级网络维修-原材料30元,两项合计人工是100元。共支出185元,已付给维修工人。但是还没有给甲学校,开销货,后续也还有别的业务,交付之后,才能确定应收账款数目,那么现在这个账该怎么做?就这个经济业务,是不是应该登3笔记账凭证,这个也不知道登得对不对
老师你好,咨询一下!我这里有一个这个情况!去年3月份,不是小规模税率变成1%。然后我3月份红冲了一部分票,是我1月份申报的!导致我3月份申报的时候,应交税费就为负数!当时去大厅修改申报的。然后7月份,专管员又叫我们去修改!修改后,当时就补缴了增值税和附加税!然后之前会计7月份做账的时候,就没有补计提附加税和增值税!导致现在增值税未负数,这个负数增值税我怎么做帐,调整到哪里去呢?
老师我3月份入账有一笔1980元维修收入,就是店员去客户那里给维修的这种情况,我没有结转维修成本,以后月份该怎么办呢
请教你一个问题。厂家销售产品给A客户,由于该产品12个月质保的售后维护需要我公司来负责(后期会产生相应费用)所以,厂家今年3月份一次性给了我公司一笔维护费用全款5万元。这5万元还要发放维修师傅提成进行分配的。请问,这个5万元应当怎么做账?能否计入3月份当月利润?
请教你一个问题。 厂家销售产品给了A客户,由于该产品12个月质保的售后维护需要我公司来负责(后期会产生相应费用) 所以,厂家今年3月份一次性给了我公司一笔维护费用全款5万元(已开票)。这5万元其中要减发生费用后发放维修师傅提成。 请问,这个5万元应当怎么做账?能否计入3月份当月利润?
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,这样不写错了么
老师您好,执行小会计准则的企业年底退所得税分录怎么做
老师麻烦问一下去年暂估的成本现在发票来了,我汇算清缴不用调了那账务处理我应该怎么做,第一次遇到
个税多缴纳1分钱,挂营业外支出-坏账损失,可以吗?
【董老师,在线吗?有问题想咨询~】
老师您好,我本季度计提的所得税比上个季度的少还用计提所得税吗
建厂初期老板从银行借了500万,投入公司,银行借款500万,实收资本填0,对不对
个体户个人经营所得,第三季度是220万利润,如何交个人经营所得税?第四季度是150万如何交个人经营所得税?
个税多缴纳1分钱,可以挂其他营业外支出~坏账损失?
公司如果借银行500万作为实收资本投资公司,实收资本就是500万,短期借款500万,资产负债表是不是这么填
老师我这个是小规模企业季度申报,成本怎么可以一款补上呀,还用写个说明吗
借主营业务成本贷,库存商品补结转三月份成本。
老师不是库存商品,是维修款,帮业主维修东西,也就是人工费
那你们没有材料吗?如果没有的,借助于业务成本贷应付职工薪酬。
老师我5月份有维修开票,也得结转成本,那么我把2月份没有结转的成本在5月份计提可以吗
对的不就是让你做到五月份吗。
老师那是跟5月份结转成本分开是吧
对的是的,需要区分开来的。