没有问题的,你看下周转材料在你的存货里面吗。
老师好,小规模减免税额分录借:应交增值税-当期增值税,贷:营业外收入-减免税额补贴收入。月未结转到收入:借:营业外收入-减免税额补贴收入,贷:本年利润。现在我年终结账了资产负债表与利润表就相差这笔金额不对,利润表里面少了减免税这笔税额,如果利润表加上这笔税额就与等于资产负债表里面的利润相等,请问老师如何处理
你好,老师,本月我公司红冲一笔营业收入,之前做的分录是: 1、销售业务收入 借:应收账款-XX贸易公司 184031.13 贷:主营业务收入 162859.41 应交税费-应产增值税-销项税额21171.72 2、本月红冲 我做分录:红冲销售收入 借: 应收账款- XX贸易公司 -184031.13 贷:主营业务收入 -162859.41 应交税费-应产增值税-销项税额-21171.72 3、本月重新开具发票 借:应收账款- XX贸易公司 148007.13 贷:主营业务收入 130979.76 应交税费-应产增值税-销项税额 17027.37 现在我生产报表之后,资产总额不平,相差的金额就销项税额的金额4144.35
你好,我的资产负债表不平,相差的金额2135.92刚好是一笔分录的金额,买的马达,借周转材料-低值易耗品,进项税额,贷应付账款,请问这个分录有问题吗
你好,老师,请问一下,收到场地租金一年120万专用发票含税金额,那我平时每个月是借制造费用-租赁费120万➗9%税率➗12个月 贷:应付账款 收到发票做一笔红字分录,然后在做一笔蓝字分录,那支付的时候,是不是借 应付账款 不含税 贷银行存款 那应付账款还有一部分进项税额要记录哪里
老师,我们有个厂房正在建设,期间买了一些建设用辅件,需要先入库,然后付款,最后出库使用,请问我的分录这样对不对(不考虑税金的情况下) 1、入库时 借:周转材料—低值易耗品 3000 贷:应付账款—*** 3000 2、付款时 借:应付账款— *** 3000 贷:银行存款—*** 3000 3、领用时 借:在建工程—厂房 3000 贷:周转材料—低值易耗品 3000 4、完工结转 借:固定资产—厂房 贷:在建工程—厂房
老师提取法定盈余公积是利润的10%还是净利润的10%
子公司之间,销售使用过的固定资产需要合同吗,只是开了发票
老师,我们现在请问改为A4横版打印,然后有A4竖版的对账单,那它的抬头是往左放还是往右放
公司租了个厂区,要装修,增加其他硬件设施,涉及多个项目分类,多种结算方式,支付款时,怎样做分录,像电梯,加建办公区这类
老师您好比如固定资产10万,折旧2万,计提残值5千,那现在要卖出发票按多少金额开
老师,算一下第二年增长百分比是不是用增长数/基数,比方说算2027年增长百分比,用(2027-2026)/2026总数
其他应收款收不回来,确认坏账,汇算时调增,还用调资产损失表吗?填了会不会更引起税务关注
老师,使用权资产里面,初始直接费用是销售佣金计入使用权资产,像像装卸费计入吗?
老师,我们公司有从养殖场购进鸡蛋,对方有给我们开免税进项票,但我们公司一直都没给下家开销售发票,这个怎么处理
老师,企业和牧场方签订一份牛粪干化垫料的销售合同,合同规定,牛粪由牧场提供,机器设备我们提供5年后设备归牧场所有。人员在牧场通过设备牛粪加工成干化垫料,我企业给牧场开发票大类是饲料*干化垫料。13的专票,老师,我想知道这个怎么做账,设备一套40多万,该怎么进行账务处理
刚看不在呢
你看下你周转材料领用了吗?领用到哪个科目里面了。
没领用,报表公式上面存货没有加周转材料
那这个科目是你自己增加的吗?你找软件售后给你看一下你的报表取数。
我把公式增加了周转材料,然后余额对上了
资产负债对上了,和利润表之前的关系又不对,相差314.9,要怎么检查呀
可以的,也可以这么做的。