同学你好 这个要的哦

你好老师,我6月份记了一笔借:管理费用房租费,贷:预付账款112310预付账款物业管理费,这个科目当时入错了,我这个月发现错了,我在记账软件将这笔贷方112310改成入到112309预付账款,办公场所租赁费,请问下,我现在这个细目改动了,我的报表要不要重新损益结转的?
你好老师,我们之前在工地现场临时租我当地村民的房子,每个月付款时我当时是记了借银行存款,贷:预付账款,租了5个月,现在不租了,共花费4500元,当时村民同意帮我们代开发票的,现在他们不开了,但是这笔费用在预付账款中,我年底是不是要将它划入哪个科目才合适
你好老师,我之前每个月9、10、11月的房租费每月支付房东费用为8293元,当时每月记了借:预付账款8293元,贷银行存款。共24879元,之前的账已经每个月记了,现在1月份房东把12月的房租费也一起开了,共4个月的发票共33172元,但是12月的发票8293元是我们前股东转了现金给他8293元的,我这边这笔钱要现金报销给她,现在这个发票我要如何记账?
你好老师,我之前每个月9、10、11月的房租费每月支付房东费用为8293元,当时每月记了借:预付账款8293元,贷银行存款。共24879元,之前的账已经每个月记了,现在1月份房东把12月的房租费也一起开了,共4个月的发票共33172元,但是12月的发票8293元是我们前股东转了现金给他8293元的,我这边这笔钱要现金报销给她,现在这个发票我要如何记账?
请问老师 2021 2022 2023 年有好几个月的房租费没有摊销,发票之前开完了,现在应该做账? 借:预付账款 -某公司 贷:银行存款 摊销时候 借:管理费用-房租费 贷:预付账款 -某公司 贷:预付账款 -某公司,这个科目现在还挂着,我这个月能一次性摊销吗 金额有点大9w一个月。 50多万-80w没摊销完
小规模公司 出售一辆二手车 增值税是计入应交税费-应交增值税(小规模纳税人使用) 还是增值税-简易计税
你好,当月交社保,下月发工资 5险一金 计提的时候需要分开写吗
企业支付了运费,对方单位无法开具完全正规的运输发票,开具了服务费,该如何进行处理
老师,请问下我们供应商给我们开了1张发票,但是我们已经认证了,如何处理呢
老师您好,我公司付水电费3024元,对方多给我们开了4元发票,我发票入账的时候按3024可以吗?不按开票金额3028入。可以吗?
水龙头配高压管开票码7307190090这个码为啥不对啊
劳务票可以开3%发票吗
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?
老师,请问招待客户的住宿费专票可以抵扣进项税吗?
生产企业少量零星采购没有发票,可以入账吗?多少可以入账?
老师我这个是过度的科目,我看到里面的结转的损益没有这个金额反应的,他在哪有体现?
不是有发票吗 计入费用了 管理费用结转到本年利润了嗯
我借方当时:借管理费用房租费用没有错,
只是贷:预付帐款细目选错
同学你好 那你冲减贷方预付账款就可以呀 正确的科目是什么