你好,你去年的简易计税的销售额没有填写吗?
你好,我们是房开企业,一般纳税人简易计税,营改增之前已经开具了全额地税收据的,现在开增值税全额正式发票的话(之前营业税已按销售合同缴纳),是不是直接开零税率发票?申报时在增值税在哪里申报?增值税需要填哪几个表??增值税表一怎么填????谢谢
这个月已经申报报表,但是税局让补缴去年的因为简易计税产生的税款,增值税主表里有一行按简易计税办法计算的缴纳检查应补缴税额,是不是直接在这里修改报表
老师,我们外地有个简易计税的项目,现在做申报表的附表一的时候,1、是不是应该填在第二大类“简易计税方法计税”里面的12栏?2、在附表三的3%征收率的项目的第3、4列,是不是填入我们预缴的增值税的金额;3、附表四里面的建筑服务预征缴纳税款这一项的第2、第4列也是填入我们预缴的增值税的金额
公司去年有享受生活服务业加计抵减增值税的政策,但是享受的税额没有做营业外收入并在年度报表里一并计算所得税,请问现在补做这个分录是不是要在2022年的凭证里提现,因为税务说要连同修改2022年的财报和所得税汇算清缴申报表
找企业要增值税纳税申报表,看本年累积11项(销项税额)、12项(进项税额)、14项(进项税额转出)、15项(免、抵、退应退税额)、21项(简易计税办法计算的应纳税额)、22项(按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额)、23项(应纳税额减征额),计算公式:11-12+14+15+21+22-23,;老师这数字可以在哪里取更准确呢(统计局要求准确的呢)
首单出口退税一般会核查几个月的房租发票和水电费发票
老师,请问收到2024年汇算清缴退回多交企业所得税,应该如何做会计分录
老师好,我这里开发票需要购买发票软件,购买开票软件的费用记销售费用还是管理费用。
如何把报销单放到excel表格里,能够每行自动累计,自动形成大小写。步骤流程
老是13题不是要求算本年经营杠杆嘛?,为什么答案算的是基期的数据?
老师,我们公司是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采购员去市场上采购了后,我们再用配送车配送给大学食堂。雨季来了,采购员去采购,买了一双雨鞋22元。请问我可以入账管理费用-办公用品-易耗品吗?还是我要入低值易耗品呢?
购买灭火器分录怎么做,借管理费用 二级科目是什么
老师,这是原材料的成本,造一台越野车 需要23个人 耗时5个月 算它的人工 成本 材料 时间,我该怎么去弄呢?
购买灭火器分录怎么做,借管理费用 贷库存现金可以吗
老师,个体工商户每个季度开普票免税45万对吗,个体户如果默认小规模纳税人也可以开专票吗,专票还是一个点哈。和公司小规模纳税人一样的利润也是收入减成本减费用哈,如果盈利了,只是根据利润交个人所得税哈,然后请的人员还是一样每个月报个税哈
去年的都填写了,税局查进项怎么处理的,有一部分进项分不清,直接抵扣了,现在让把这部分税款算出来然后处理了,本来是不可以抵扣的,我却抵扣了
你好,你应该做进项转出的 修改你当月的申报表,在进项转出里面填写简易计税对应的进项,然后补税就可以的。
我应该填写哪一栏
你好,上面图片的第五行里面。
直接在简易征收办法里填上对应的数,然后补税就行了,是吗
对的是的,是这么做的。