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月末销项抵进项,未抵完的进项如何做账务处理?

2022-06-21 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-21 10:32

您好!这个可以不用单独做分录,只需要在申报表体现留抵就好了

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您好!这个可以不用单独做分录,只需要在申报表体现留抵就好了
2022-06-21
你好 借:原材料/库存商品        应交税费--应交增值税---待抵扣进项税额 贷:应付账款/应付货款 但是我自己是没有入账,等到下个月抵扣了再入账的
2021-01-25
学员您好,当期没有抵扣完的进项税额作为留底在主表体现,可以不做账务处理
2020-09-10
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)(未抵扣完的金额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2022-06-11
你好1; 不抵扣的话; 是暂时不抵扣还是什么情况的 
2023-07-03
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职称:注册会计师,税务师

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