同学你好 1 借,工程 物资4000000 借,应交税费一应增一进项530000 贷,应付账款4520000 2 借,在建工程 4000000 贷,工程 物资4000000 3 借,在建工程 120000 贷,应付职工薪酬120000 4 借,在建工程 339000 贷,原材料300000 贷,应交税费一应增一销项39000 5 借,在建工程 156000 贷,库存商品130000 贷,应交税费一应增一销项26000 6 借,在建工程 80000 贷,银行存款80000 7 借,固定资产4695000 贷,在建工程 4695000
1. 某房地产开发企业准备建造一幢厂房,为此购入工程物 资一批,价款为350000元, 支付的增值税进项税额为 59500元,款项以银行存款支付。建造中领用工程物资 386100元(含增值税税额); 剩余工程物资转为该企业的 存货,其所含的增值税进项税额可以抵扣;领用生产用库 存材料一批,账面余额为45000元,未计提存货跌价淮备 。购进该批库存材料时支付的增值税进项税额为7650元, 应付施工人员工资为75800元, 计提施工人员福利费为 10612元;一年后,自建办公楼完工交付使用,假定不考 虑其他相关税费。 ,其财务处理如下: (1)购入为工程准备的物资 (2)工程领用物资 (3) 工程领用库存材料 (4)结转应付施工人员工资、福利费 (5)办公楼完工交付使用,结转实际建造成本 6)剩余工程物资转作存货
1.企业自行建造集体福利用房屋一座,购入为工程准备的各种物资200000元,支付增值税税额26000元,实际领用工程物资(含增值税)214700元,剩余物资转作企业生产用原材料,另外还领用了生产用原材料一批,实际成本为20000元,应转出增值税2600元:分配工程人员工资26000元,企业辅助生产车间为工程提供有关劳务支出12300元,工程完工交付使用。
1.购入为工程准备的各种物资一批,增值税普通发票列明买价为1,000,000元,增值税为130,000元。款项以银行存款支付。物资已验收入库。2.购入为工程准备的各种物资一批,增值税专用发票列明买价为2,000,000元,增值税为260,000元。开出银行承兑汇票支付全部款项。物资已验收入库。3.工程开工,领用前购入的两批工程物资。4.计提工程人员工资220,000元。5.通过银行支付工程人员工资220,000元。6.工程领用原材料一批,实际成本为200,000元,购入该批材料的进项税额为26,000元。7.工程领用企业生产的产品一批,实际成本为300,000元,该批产品的市场售价为500,000元。8.用银行存款支付与工程有关的其他费用94,000元。9.工程完工交付使用。
1.购入为工程准备的各种物资一批,增值税普通发票列明买价为4,000,000元,增值税为520,000元。款项尚未支付。2.工程开工,领用上题购入的全部工程物资。3.计提工程人员工资120,000元。4.工程领用原生产用材料一批,实际成本为300,000元,购入该批材料的进项税额为39,000元。(进项税额转出)(外购商品改变用途用于非应税项目,进项税要转出)5.工程领用企业生产的产品一批,实际成本为130,000元,该批商品的市场售价为200,000元。(销项税额)(自产自用,用于员工福利,视同销售,计提销项;福利部门领用自产产品,所有权发生改变,视同销售,确认收入和成本)6.用银行存款支付与工程有关的其他费用80,000元。7.工程完工交付使用。
.工程领用企业生产的产品一批,实际成本为130,000元,该批商品的市场售价为200,000元。(销项税额)(自产自用,用于员工福利,视同销售,计提销项;福利部门领用自产产品,所有权发生改变,视同销售,确认收入和成本)
老师,这季度的企业所得税报表 附报事项1职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬是指本年累计的吗还是本季度累计的?
老师您好,我想咨询一下,就是个人所得税年6月份少申报了,我在8月份申报的时候个人所得税可以重新补交吗?需要拿滞纳金吗
老师,我问下我们是水上运输业,固定资产有条船转让给别人了,这个会计分录怎么做呀?
建筑公司2020年,楼顶大字制作费用33899.00元,借记管理费用,贷记银行存款,现做账务调整,调为:开发项目公共配套费,计入开发成本, 具体凭证怎么填制
老师,刚起步的公司适合会计软件?
老师,由于公司转让,在这家公司离职的时候填了非正常离职,但由于接手公司需要我帮忙一个月做对接事宜,对方也发了一个月工资给我,但他们填了正常离职,现在我想申请失业金申请不了,说我是正常离职的,这个该怎么办?已经失业两个月了
同一公司名称,从A账户转0.01元到B账户,分录怎样做?
老师,您好,请您帮我讲解一下这个会计分录应该怎么做:2024年的一项工程转固后,以欠款金额做了应付账款,未考虑税金。2025年对方开来专用发票,发票金额含税为2024年的应付账款余额。这种凭证应该怎么样做分录
老师,个体工商户报个人经营所得个税的时候用的系统是网上下载吗?还是直接网上报税
老师您好,月末结转未分配利润余额在借方,那么填资产负债表的时候未分配利润是用负数表示吗?比如借方余额是200,在资产负债表填—200,是这样吗。
老师有二十个空怎么填?
老师有二十个空怎么填?——没有理解这个意思呢
他留了20个空,总共有20个分录
同学你好,可以发下给的填空的样式么,如果是做分录,就是上面的答案的;
第1空:第2空:第3空:第4空:第5空:第6空:第7空:第8空:第9空:第10空:第11空:第12空:第13空:第14空:第15空:第16空:第17空:第18空:第19空:第20空:
同学你好,分录如果科目 与金额分开写,是22个,对不上20个空呢;