你好 ; 要调整下 ; 借预付账款贷应税票据; 调整一笔分录 ; 汇算之前没有给 就得调增 处理的
您好,老师,求助,请您指教。 这张发票是今年才收到的,原来会计做账的时候给遗漏了,没把收到的发票计入费用,但是,基本户付款的回执单,会计给计入应付账款借方了。现在变成了预付款了。请问老师这张发票,我今年应该怎么处理?还能计入今年的管理费用里吗?
老师,我在年中接手了一个公司的账,想换财务软件,重新做账,应该怎样录入期初数据呢?检查原来账务的时候,发现原来有很多的账务处理错误的地方,我如果重新建账的话,要怎么调整呢?
以前年度多做的成本,能调整到今年的成本吗?如何调整具体的会计分录(我把一笔没有发票的单据做成了成本,今年翻凭证时才发现,没有发票我做成了,借:工程施工 贷:银行存款。正确做法应该是借:预付账款 贷:银行存款)我该怎么调整?
老师,您好!我在去年用银行预付了一笔招待费用,今年收到发票发现开票日期是去年的,我想把发票补入在去年,补录的科目是借:管理费用,贷:应付账款。这样的话今年应付账款的初始余额就要更改为0,那我对应还要更正哪个科目呢?
如果建账把预付账款,在录入期初的数据录成应收票据怎么处理?去年的化肥费发票今年才给……还能调整吗?
这个月缴纳6月开发票需缴纳增值税及附加税合计6000,怎么记账?具体分录是什么?
我们旭源超市报税登录时选企业还是选自然人
老师,外账进销存全部进项发票都入账,财务软件也要同步入账吗,待认证会很大,会被要求退税?怎么办?可以按本月销售来选择进项发票入账吗,这样财务软件里的库存就不会很大
计提消费税:借 税金及附加 贷 应交税费—应交消费税,对吗
老师晚上好,这个月计提的专项储备不足,超出的部分可以计入成本吗
老师我第一季度的季末数填错,导致第二季度季初数也错,这个可以改吗?怎样改啊,当时也没注意
请问一下老师,我们搞活动请人,总共一人3百元,请问需要申报个税吗
老师,我们劳务公司收到预收款是不是就要确认收入,缴纳税款?但是甲方要求后期再开票,现在不开票,这种情况该怎么处理呢
劳务报酬年度不超6万,汇算清缴可以退之前预交的税款吗
符合小微企业,335,是按一年的总额数,还是从开业起到目前为止的总额数?公司2024年9月份成立
发票入账的时候按照应收票据做的,直接分录记账就可以吗
去年8月支付的,今年2已经入账,按照应收票据入账的……
你好,你不是说是预付账款,写成了应收票据了吗
是的,今年换新的软件,把预付账款,做成应收票据了
那你调整一笔分录,看我上面写调整
好的谢谢您
不客气,希望能帮到你