借利润分配未分配利润 贷应交税费应交增值税进项转出 借应交税费进项转出待查补税款, 借查补税款贷银行存款,借营业外支出滞纳金贷银行存款。

对方走逃,我们已经抵扣的以前年度的进项税额需要转出,那补缴增值税和附加税还有滞纳金的分录怎么写?
老师,2021年9月有两张进项票做了进项税转出。2022年5月做了更正申报,补交了进项税额转出的增值税和城建税,滞纳金!补交的增值税,城建税,滞纳金分录应该怎么做
去年的简易计税的增值税进项转出,并补缴了增值税,缴纳滞纳金,分录怎么写
2022年进项税额转出,补缴增值税,需要缴纳滞纳金吗?
2019年进项税额转出缴纳的增值税,附加税,滞纳金,在2023年补缴如何做分录
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
增值税这个分录还是不太明白
你好,去年的应该做到主营业务成本里面,但是你跨年了,利润分配未分配利润来代替。
第一步能明白,第二步两个借方
借应交税费应交增值税进项转出 贷查补税款
明白了,谢谢
不用客气,工作愉快。
还有一个问题,查补税款是应交税费下设二级科目吗
对的是的是这么做。
老师,您顺便看一下我的表填写对吗
好对的是的是这么做的。
等下月申报的时候,我就在查不税款那里填上数就行了
不用的,你是不是已经做了进项转出,已经交了税款,其他的不用填写了。
我做了转出,交了税款,下个月也不在查补税款期初和本期栏里填写吗
需要的不用填写的。
不需要的,不用填写的。