咨询
Q

某公司2季度应付记账中心费用9万,1月份以银行存款预付云智款并收到代理记账费用发票9.54万,进项税0.54万。请写出子公司计提、预付、发票到时会计分录?

2022-06-23 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-23 10:50

平时计提借管理费用,贷应付账款 支付了款项,借预付账款贷银行存款 收到发票借应付账款,借管理费用负数, 然后再做发票的,借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷预付账款。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
平时计提借管理费用,贷应付账款 支付了款项,借预付账款贷银行存款 收到发票借应付账款,借管理费用负数, 然后再做发票的,借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷预付账款。
2022-06-23
你好!未取得发票按总额分摊
2021-06-16
借预付账款, 贷长期待摊费用, 应交税费待认证 借长期待摊费用、 应交税费、应交增值税进项 贷预付账款。
2022-10-08
你好   不能的。 应该是本月直接做  借管理费用 贷银行存款。 下个月收到发票做 借进项税借管理费用负数即可   
2020-10-21
您好,对的,这个是可以的,可以这样的
2024-01-28
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×